你好 收不回来的预付账款转入营业外支出
请问:收不回来的应收款、支付不了的应付款、年底怎么调平科目?
为什么会存在往来科目长期挂账的情况?应该要怎么去解决。存在可对冲往来科目要怎么做分录?其他应收款与应付款,应付账款和预付账款
请问预付款多付了,应付款不够对冲,确认多付的预付款收不回来,应该用哪个科目,分录怎么写
从建账起就用预收预付,中间换人做,就成应收应付了,我接手过来第一个月就要冲红前会计的应收账款发票。。我用的是预收预付,,请问我现在要冲红前会计做的应收账款发票,该用预收账款科目还是预收账款科目?
老师,请问,建筑公司,用预付账款,不是说。往来账款4个科目,最好,用2个。预付账款对应哪个科目,我要付其他公司的货款,借什么贷,银行存款
客房要求多开票,收几个点才不亏本
员工离职了又入职,然后再入职时直接按照第一次入职的时间做的信息采集,这样只可能对预缴个税造成影响,年底做汇算的时候还是会按照准确的多贴少补的对吗,往年已经产生的错误且已经汇算过了,可以不做处理的吧
24年员工的离职日期填错了一个月应该是10月末离职,填成11月末离职了,个税只申报了10月份属期在11月,后续没有再申报个税了,也不存在社保问题但是个税申报没有错误,在不影响纳税的前提下可以暂不做处理吗个税汇算已经结束了
报关单只有cif价和美元运费已知,保费是000/0.08/1,怎么算这个保费?
老师,我想问一下,工程挂靠,挂靠方开多少材料,多少劳务,多少生活杂费发票?可以把我开出去的金额抵平吗?
老师,公司购买车辆要交10个点的购置税,我抵扣是按照13个点抵扣,这么算下来我实际是不是只能抵扣3个点?
老师你好,甲公司下边再设一个乙公司,那乙公司租的房子,甲公司付的款,怎么做账啊
老师您好!资产负债表的资产总数可以是负数吗?
老师:您好!请问“其他应收款和其他应付款”这2个科目在资产负债表里如果出现负数,需要做重分类吗?
个体工商户的工资也需要在扣缴端申报吗
那确认收不回来的应收账款转入坏账准备吗
确认收不回来的 不计入坏账准备 直接结转计入营业外收入
多付的钱不应该是营业外支出吗
预付账款是资产类科目 结转作为损失
那是营业外支出还是营业外收入啊
直接结转计入营业外支出