这个应该是上海桥一给你们打的款,要了解什么款

就是是这样的,5702账户之前没有做过帐,也没有钱款往来。突然这个月就有个销户的单子,我要怎么做账?借:银行 贷银行5702,那5702贷方就有余额了。
老师,以前外账没有做银行明细,公司有像银行贷款,收到款的时候也没有做(借银行存款,贷长期借款)的分录,我现在做内账每个月要做银行流水明细,那每个月的还贷款我是这样做的分录(借长期贷款,贷银行存款)应该怎么补这个长期借款的分录,不做之前收到贷款的分录的话,现在银行余额就对不上,该怎样调整了
之前为了跟银行流水来平帐,我把所有的应收应付账款都给平了。就是借银行存款贷应收账款,然后呢,现在这一笔钱刚刚回来。好比说是5000块钱,那我就应该先把我之前平帐那一笔先冲5000,那不就是银行存款借方负数吗,然后我再把这5000块钱给做进去,那实际上,其实我的银行存款这样子是没有动的,是不是?但是我的账面上现在就差这5000块钱,怎么回事
请问一下老师,我们财务经理要求我们银行存款每收到一笔钱,都要先做,借:银行存款、贷:应收账款,应收账款借方明明没有余额,还有每付一笔钱都要先做,借:应付账款、贷:银行存款,之前根本就没做过这笔业务的账,应付账款借方也没有余额,这样做账对吗?
有个银行销户,余额直接转进我们基本户,做分录借:银行存款-基本户 贷:银行存款-销户银行 问题来了,销户的这个银行系统里没有余额,余额就成负数了,我该怎么处理?是直接添加期初余额还是后面补做分录
老师我想问一下查账的问题,公司出现财务状况啦
老师,有个公司准备注销,之前老板借款给公司发工资欠老板9万元,实收资本已经全部缴满,账面没有钱了,如果现在增资15万,之后用这钱还款老板的9万元,剩余的留作经营再经营几个月发工资,这样可行吗?
老师,请问这家公司今年的年报已经填报完了吗
老师,这个印花计算表实际工作中哪里去查找
老师:视同销售不影响总的应纳税所得额? 但是会影响业务招待费、广告费的计算基数,是吗? 自产的作为赠送样品给客户和作为食堂用都是视同销售,是吗? 那个要加上作为计算业务招待费基数,哪个不要?不懂哦
土地增值税清算中,房开企业拆迁房屋,支付拆迁补偿款10万元,同时还面积90平方米,其中70平米属于拆迁置换面积,20平米为超置换面积。70平米置换单价为1000元每平米,超置换面积的20平米按市场单价3000元每平米。 请问这个业务中,房开企业的土地增值税收入应确认多少?拆迁补偿费成本应确认多少?
高新企业对财务软件的要求
退休企业年金60万,分三年领完,一年领20万,需要交多少税
老师,这个分期买车的时候分居中会有一个未确认融资费用,那么第二年咱们做这个未确认融资费用摊销是怎么计算呀,按年摊销吗?
请问老师,一个商品混凝土制造公司采用简易征收,从小规模纳税人那里采购了水泥1%普P。现在就这个情况怎么这份情况说明。麻烦老师给详细写一下范例
销户。销5705的账户。这两个账户都是我公司的。
把5702账户里面剩余的钱转到了基本户里面。销5702的账户,之前5702的账户从来没做过帐。 现在这笔钱怎么处理?
借银行存款,贷其他应付款,以后消化了这笔款。