你好 计提工资,借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—工资 发工资,借:应付职工薪酬—工资 , 贷:银行存款等科目
工资没有计提,当月做的工资是上月发放的工资,如何做凭证
什么是计提?如何去做工资计提?凭证怎么做
计提工资 发工资如何做凭证
老师你好,计提工资,有个人社保部分的,如何计提显示在一张凭证上,支付社保的时候如何做凭证?
老师我是服装加工企业给员工缴社保计提社保凭证和工资凭证改如何做
你好老师,在24年1月份做账了2笔23年的分录 第一笔:借管理费用-工资4208,贷应付职工薪酬4208 第二笔,借管理费用-工资负数1208,贷应付职工薪酬 现在纠正,怎么写分录呢 管理费用更改为一片年度损溢调整
22万的净利润分红,需要交多少税
老师,怎么删除办税人
老师,我上月核算成本时,生产数量290,销售数量也是290,核算成本时写出29了,三月的账还能改吗?
汇算清缴的时候,2024年收到财政资金40万元,但是只支付费用8万,请问专项用途财政性资金纳税调整明细表中的“计入本年损益的金额”填多少呀?
银行开户许可证号是营业执照那个号吗
哪位大神老师在?请问下一下工商年报社保信息怎么填写呀?
筹建期建厂房买的水管怎么做账
请问纸质的增值税专用发票,抵扣联报销人员丢失,请问此张专用发票要抵扣的话,应该怎样处理
老师汇算清缴主表中信用减值损失填不进去数,我应该在哪张附表里哪个项目填报能过度过来数啊