有个人社保部分的在发工资的时候体现 借:应付工资 贷:银行存款 其他应付款-代扣代缴社保 支付社保 借:管理费用-社保(单位部分) 其他应付款-代扣代缴社保 贷:银行存款
老师你好,计提工资,有个人社保部分的,如何计提显示在一张凭证上,支付社保的时候如何做凭证?
个人承担全部社保(公司+个人部门),从每月工资中扣除,请问该如何入账?工资计提跟缴纳,社保计提跟缴纳的凭证应该怎么做?
您好老师,我想问一下我们一般做凭证的时候比如社保做两个凭证一个是计提还一个是发放,现在不知道比如我们做凭证是,借:社保费,贷:银行存款,就一个凭证,做两个凭证和一个凭证有什么区别
老师,计提工资是一张凭证,借制造、销售、管理,贷应付工资,那实际发放工资的时候怎么做分录,因为有社保
老师,在做支付社保凭证,第一步计提社保,借管理费用职工薪酬社保单位部分,贷 应付职工薪酬社保单位部分,支付的时候,借应付职工薪酬社保单位部分,其他应收款个人部分,贷现金。为什么在资产负债表里面应收账款是负数啊。
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
那计提工资的时候,应付职工薪酬是不是减去个人社保部分的金额
比如工资5000,个人社保部分617.4,那我要计提9月份工资,是借管理费用工资多少,贷应付职工薪酬多少?是5000减去617.4的金额吗?
老师我理解了,应付职工薪酬应该是5000
祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦