你好 会影响负债增加;
老师 我计提了一笔 借 管理费用 贷 应付账款,对于计提这笔费用,资产负债表的影响是什么
老师,为了提现往来账,是不是不管是不是当月发生的费用都要先计提呢,因为比如,发生一笔管理费餐费, 不计提的话,借管理费用 贷银行存款 计提的话 ,就借管理费用 贷其他应付款 借管理费用 贷银行存款
计提工资原是都计入管理费用,实际应为管理费用和管理费用-研发费用-工资。总金额不变,改完这笔分录,对资产负债表和利润表有什么影响?
我根据对方的科目汇总表录入数据,产生的资产负债表和对方提供的资产负债表差应付账款,科目汇总表显示应付账款借方是1187元,对方的资产负债表这笔变成预付账款,我的资产负债表这笔是应付账款-1800,现在我们的资产负债表不一样怎么处理?
老师,现在针对这个资产负债表,我相信加一笔,计提工资,借管理费用 100 贷应付职工薪酬 100,资产负债表是不是应付职工薪酬加了100,其他不变啊
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
老师,如果我负债表中,负债这表将这笔调减,那么资产那边我要调哪个账户呢
你好 你调整资产干嘛 ? 你计提费用挂往来