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老师,往年暂估的应付暂款一直挂着贷方余额在账上,应该怎么去冲平呢?

2021-07-21 10:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-21 10:50

您好 请问暂估的时候分录怎么写的

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快账用户8648 追问 2021-07-21 11:06

就是(借:原材料;贷:应付账款-暂估应付款).

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齐红老师 解答 2021-07-21 11:24

汇算清缴的时候有么有纳税调增

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快账用户8648 追问 2021-07-21 11:24

没有纳税调增哦。

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齐红老师 解答 2021-07-21 11:24

原材料没有生产领用?

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快账用户8648 追问 2021-07-21 11:40

材料在2019年的时候是已经领用了的,然后现在是2020年,我一直没有看到购进的,然而应付账款的暂估应付款的余额一直挂在账上,我现在不知道应该怎么去冲平这个余额。

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齐红老师 解答 2021-07-21 11:41

领用后生成产品 对外出售 结转主营业务成本了吧

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快账用户8648 追问 2021-07-21 11:42

是的,委托加工领料生产完工销售然后结转成本了。

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齐红老师 解答 2021-07-21 11:44

借 以前年度损益调整 借方红字 贷 应付账款-暂估应付账款 贷方红字

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您好 请问暂估的时候分录怎么写的
2021-07-21
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想做平必须要有发票或者单据哈
2022-01-06
你好;     意思这个发票没法回来了是吗?    
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