您好 请问暂估的时候分录怎么写的
老师,往年暂估的应付暂款一直挂着贷方余额在账上,应该怎么去冲平呢?
老师,你好。请问。 应付账款_暂估。 贷方有余额,一直挂在帐上,想做平,帐务怎么处理?
老师,想问下,2021年暂估的成本,应付账款~暂估 现在企业所得税汇算清缴我已经把暂估成本全额调整交税了,那资产负债表上的应付账款~暂估余额还一直挂着?怎么处理才能把这个资产负债表应付账款~暂估的余额去掉呢?
老师 当时暂估借,主营业务成本 贷应付账款-暂估 票到了后只把主营业务成本冲了 应付账款一直在账上挂着 我现在要怎么调账 把应付账款-暂估冲掉呢
郭老师请问下2023年我有冲红的一笔材料 属于把暂估的材料多冲红了142200.72元,然后在账上一直挂着呢,这个我该怎么处理好呢,能更正来冲红2024年暂估的材料吗,2023年冲红分录 借原材料-142200.72, 贷应付账款-应付暂估款-142200.72 借贷都是负数
就是(借:原材料;贷:应付账款-暂估应付款).
汇算清缴的时候有么有纳税调增
没有纳税调增哦。
原材料没有生产领用?
材料在2019年的时候是已经领用了的,然后现在是2020年,我一直没有看到购进的,然而应付账款的暂估应付款的余额一直挂在账上,我现在不知道应该怎么去冲平这个余额。
领用后生成产品 对外出售 结转主营业务成本了吧
是的,委托加工领料生产完工销售然后结转成本了。
借 以前年度损益调整 借方红字 贷 应付账款-暂估应付账款 贷方红字