你好,调整多计提公积金,分录是 借:应付职工薪酬—公积金 贷:管理费用—公积金

1.计提工资: 借:管理费用-职工薪酬 贷:应付职工薪酬-职工工资 2.计提社保/公积金(单位部分) 借:管理费用-社保(单位部分) 管理费用-公积金(单位部分) 贷:应付职工薪酬-社保(单位部分) 应付职工薪酬-公积金(单位部分) 3.发工资: 借:应付职工薪酬-职工工资 贷:银行存款 其他应付款-社保(个人部分) 其他应付款-公积金(个人部分) 4.缴纳社保公积金: 借:应付职工薪酬-社保(单位部分) 应付职工薪酬-公积金(单位部分) 其他应付款-社保(个人部分) 其他应付款-公积金(个人部分) 贷:银行存款 老师给我看下计提社保,工资,发放和缴纳社保,的分录对不对?谢谢
工资2000,需交公积金100,计提个人公积金,借,其他应付款100贷,应付职工薪酬_公积金100 计提单位公积金,借,管理费用100 贷,应付职工薪酬100
多计提了公积金怎么调整,当时计提分录: 借管理费用-公积金单位部分 1000 其他应收款-公积金个人部分1000 贷应付职工薪酬-公积金2000 借:应付职工薪酬-公积金2000 贷:银行存款 2000 怎么调整多计提公积金
老师你好 我发现我2021年的公积金分录都做错了 我是 计提的时候 借 管理费用 公积金 单位部分 其他应收款 公积金 个人部分 贷 应付职工薪酬 应付住房公积金 支付的时候是 借 应付职工薪酬 住房公积金 其他应收款 公积金 个人部分 贷 银行存款 发放工资的时候 又做成了 借 应付职工薪酬 应付职工工资 贷 银行存款 其他应收款 公积金 个人部分 。。。。。 我的问题是公积金个人部分是不是不应该计提的 我现在怎么办呢?怎么调账?
老师 公积金分录 计提公积金 借 管理费用-单位 贷 应付职工薪酬-公积金 缴纳公积金 借 应付职工薪酬-公积金 贷 其他应付款-公积金 老师 有问题吗
请问小规模上月已支付款项但未收到发票,次月收到,这张普票还用做账吗?直接粘在上月凭证中可以吗?
从外面找的临时工,签订的是什么合同啊
老师你好。请问一下淘宝的商家如何拉系统销售数据明细
老师你好,比如一个业务员在我们厂拿货卖,不是我们家员工,但是他有时来拿货卖,请问老师业务员提成也就是业务费分录怎么写?麻烦老师写一下,急急
请问老师,公司要注销,但是账上有个5年前30万找股东的借款没钱归还,最后公司注销前怎么处理好?谢谢
小规模公司出口走香港公司优惠多,还有内陆公司优惠多,怎么节税
快账里的帐套名称是什么
净资产是指的所有者权益吧?有没有什么特殊情况?
公司购买房产按照几年摊销 可以抵扣多少的增值税
老师,比如固定资产500万以下,企业所得税上一次性扣除了,做账上我应该怎么做呢?麻烦老师给整理一个完整的分录