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请问老师,5月开具专用发票,开错了,到6月作了红冲,重新开具正确的,那么5月份的记账联是正常入账吧?然后抵扣联和发票联对方客户要退回来,附在6月红部的发票里面吧?

2021-07-23 10:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-23 10:20

学员您好,5月份正常入账 抵扣联和发票联对方客户要退回来,附在6月红冲的发票—是的

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快账用户1157 追问 2021-07-23 10:41

那6月红冲的发票,记账联和抵扣联和发票联也要放一起吧?

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齐红老师 解答 2021-07-23 10:43

是的,这个作为一套放在一起的

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学员您好,5月份正常入账 抵扣联和发票联对方客户要退回来,附在6月红冲的发票—是的
2021-07-23
同学,你好 让对方退回,5月份正常入账
2021-07-06
第一个对的,第二个他认证了吗?如果认证了的话,发票不用退回,购买方开红字信息表,然后销售方开红字发票就行。销售方开了负数发票,还得给对方一份。
2024-02-19
您好,收到对方开具的红字专票(费用类) 记账联正常入账,抵扣联和记账联附在一起即可
2021-01-27
你好     对方退了原发票的话 。 那么你就不需要给对方负数发票对应联次了。只需要给正确的正数发票的   两联次就行了。是的
2021-04-09
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