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老师,我公司按差额征收开票,价税合计1000元,差额成本800元。我做账录凭证,主营业务收入是写1000,还是写200元?

2021-07-26 09:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-26 09:39

同学你好,主营业务收入是1000;然后成本是800

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快账用户6090 追问 2021-07-26 09:41

成本800元,我要等到确实收到成本800元的发票,才能入账吗?

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齐红老师 解答 2021-07-26 09:42

同学你好,成本800元,我要等到确实收到成本800元的发票,才能入账吗?——是的;

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同学你好,主营业务收入是1000;然后成本是800
2021-07-26
你好,是的,你的分录是正确的
2022-03-29
同学你好,具体分录如下: 1.取得旅游服务收入时的会计处理:    借:银行存款     贷:主营业务收入     应交税费——应交增值税——销项税额    2.支付旅游服务分包款时的会计处理:    借:主营业务成本     应交税费——应交增值税——进项税额     贷:银行存款    3.住宿费、餐饮费、交通费、门票费入账时的会计处理:    借:主营业务成本     应交税费——应交增值税——进项税额     贷:银行存款
2021-02-24
分 是的  贷方还有应交税费科目  
2023-06-16
同学你好 这样做可以的
2021-10-09
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