你好 付款不需要和开票一致 开票金额和合同或者结算单一致即可
老师您好,我想问下就是我们付运费给对方,但是对方开过来的发票金额比我实际支付给他的少了200元,这种的我怎么做账合适呢
对方给我们开专票220500元,但是实际只支付22就可以了,像这种对方多开票的有什么风险吗?还是说让对方开正好金额的合适呀?有啥利弊不?
我遇到了一个问题,没想好怎么弄比较合适,有没有其他方式可以处理的? 我收到了一张专票是552元,我实付金额是520元,对方开多了32元。这种情况下,除了让对方重开外,还有没有其他办法可以处理的?
请问老师,如果对方企业总是给我们多开票但实际我们支付的只有票面金额的70%左右,抵扣我们是按实际抵扣的,这种情况下也是虚开发票是吗?那对方企业目的是什么呢,他们为什么总是多开呢?谢谢老师
老师 我想问下 我这边有一个业务是这样的 客户到我们这边来修车 实际金额是11000. 但是对方为了找第三方肇事的人要索赔 让我方开了开了一个金额是15367元的专票,我让对方也交了税钱1977.71元,加上实际维修11000元,让对方一共支付了 12997.71元 ,请问我该怎么做账呢?这种做法是不是不合法 带来的风险有哪些啊
老师您好,我们会计网校怎么进去,找不到了
老师,我们的供应商进货章料有相关的积分返利,一分抵扣一元钱,后期我们有抵扣的情况,如果说我们本来成本票不够,积分兑换的章料供应商也不开发票这种情况我们怎么入账呢
老师,您好,a公司售出预付卡1000元,如何做账?B公司买预付卡1000元如何做账?
老师,您好!公司二手车辆车辆出售给私人,只有一份出售合同,没有发票,能入账吗?
老师您好,老板签了一个合同回来,怎么测算利润
老师,我们公司安装队开不出票,我公户发劳务费给他,我不做成本,抵所得税,可以不报个税吗?
请问老师,贸易型出口退税是怎么操作的,包括开票、进项,申报,整个流程
你好老师,我今年购进一批货很大量,单独租了仓库,发生大额仓储费,这批货买家项目拖到明年才接受,结算之前发生的仓储费可以明年结算时再进费用吗
房开企业在报送增值税报表时,土地抵减的销项税额报在增值税报表的哪张附表啊?
现在实缴注册资本金需要验资吗?
实际付款与合同一致,但是发票大于这金额可以吗?有啥利弊吗
合同价款和发票不一样 不符合三流合一
这样对我们公司有啥弊端吗?
三流不一致 税务局怀疑发票的真实性!
如果我们总过800500元,但是发票开了800500元但是实际只支付了80万的银行流水,请问这样是不是就可以呢?这样有风险不?
那如果不是专票而是普通发票可以不?
可以啊 少支付的部分结转计入营业外支出科目