您好,借其他应付款贷其他应收款

老师,请问合并报表时集团内部的借款其他应收和其他应付怎么抵消?
请问老师,合并报表里,其他应收与其他应付该怎么抵消
请问老师,内部资金往来其他应收应付款,合并报表中怎么抵消呢
老师,总分分公司,合并报表其他应收和其他应付如何抵消?
请问合并集团公司的报表,子公司向集团公司的借款是调减其他应收应付吗
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
比如说这个季度母公司借给子公司59万,母公司记账其他应收59万,子公司记账其他应付59万,合并报表时其他应收项目部写多少,其他应付项目金额写多少?
您好,除了59外的其他的其他应收款与其他应付款合计
就是合并报表时59万不能填到其他应收也不能填到其他应付款?
您好,是的,其他应收款与其他应付款都没有这个59
为什么这59万不计入,如果不计入,母公司的资产不就少了吗?
您好,合并报表是母公司加子公司相关科目相加减去合并抵消分录,不超过母公司加子公司相关科目相加
老师没太明白,相关科目相加是什么意思?
您好,您编制一次合并报表就理解了,
您好,合并报表是在单家报表基础上编制的
我编制了,现在问题就是公司内部有相互借款,现在母公司其他应收子公司59万,子公司有其他应付母公司59万,就是不知道这59万要不要体现在资产负债表的其他应收和其他应付项目?
您好,合并报表不体现内部往来余额,需要相关科目同时减少
意思是,资产负债表其他应收款和其他应付里面的余额是集团外部的余额,内部的往来款全部抵消掉
您好,是的,您的理解非常正确