您好,借:营业外支出 贷:银行存款 就是能在企业所得税中扣除

老师您好→下面这道题中8500-5000,这个5000是什么呢?这里不懂,麻烦老师帮看下,谢谢老师辛苦了(≧∇≦)/! 武某是一家上市公司的员工,2019年12月份取得工资薪金所得8500元,其从中拿出2000元通过非营利的社会团体捐赠给严重遭受自然灾害的家乡,则武某当月计算个人所得税的应纳税所得额为()元。 A、73.5 B、1050 C、3500 D、2450 【答案】:D 【解析】:个人将其所得对教育、扶贫、济困等公益慈善事业进行捐赠,捐赠额未超过纳税人申报的应纳税所得额的30%的部分,可以从其应纳税所得额中扣除。捐赠限额=(8500-5000)×30%=1050(元);小于实际捐赠额2000元,所以税前可以扣除的捐赠额为1050元。 则武某当月计算个人所得税的应纳税所得额=8500-5000-1050=2450(元)。
老师 为展会做配套服务的文化发展公司 如果本月交接 要注意什么?这类公司向兼职模特付费 怎么取得合法税前扣除成本费用票?有几种方式的票据可以选?这是一家个人独资企业,我有点捋不清思路 能不能从收入 成本费用 税的角度 讲下注意事项 如何开展工作?谢谢老师
老师您好,我想问一下我们懂事长的车牌照是公司的,车是懂事长自己出钱买的,报销燃油费,过桥费交通费,可以吗?如果可以报销那么可以税前扣除吗?会计分录做应付职工薪酬还是管理费用燃油费?
你好老师!我想问下如果通过公司向慈善总会捐款或捐物,怎么做账?可以税前扣除是什么意思?
你好,老师。我这里是物业公司,之前的会计做了笔分录,我看不懂,想请教一下您。 借:其他应付款 贷:主营业务收入 应交税费-进项税额 之前的会计说是根据可抵扣税额做的,请问这是什么意思啊?
幼儿园智能老师把发票移交前任会计,是做移交表,还是登记资料交接台账呢?
11月供应商给的销售单据抬头是一个公司。开票的是另一个公司,这个有啥影响不
老师您好,请问男性40岁转会计行业应该从哪里下手呢?职业发展,有中级职称
固定资产转安全费用,做借固定资产,借累计折旧吗
假如公司用个人银行卡给员工报销费用,员工提供不了发票,是不是也可以不用发票?
新产品的委外研发支出如果核算
研发支出如果未研发出成果,月末可以不结转吗
什么是关联企业,怎么定义的
老师好,年终结转怎么操作?
我公司属于事业单位投资的企业,现资产清查发现了一批几十年前的建筑物没有入账,现在已重新评估了价值,要求入账,要怎么处理,我公司执行小企业会计准则,但是又不能做到营业外收入。
捐赠的如果超过年度利润总额的12%,所得税汇算时是先按年度利润总额的12%扣除,剩下的三年内扣除,那剩下的用不用先补交所得税?
您好,需要先补缴所得税
好的,谢谢,那他们开票的话是普票还是专票?
您好,他们开票的话是普票或者是财政收据
好的,谢谢
不客气,祝您工作顺利,身体健康,如果解答了您 的问题,麻烦给个五星好评哟,比心,谢谢啦。