你好对的,红冲一个无票的,然后做有发票的。

老师,我公司去年4月收到一张汇票,我们老板当时没给客户开票,然后把这张汇票背书转让给了我们供货商,然后供货商也没有给我们开发票。现在我们客户又要我们开票,我们开了票怎么做账啊!虽说我们开了票,但是客户去年就用汇票付了款,不会再打款了,我现在该怎么做账,才能把这笔钱平掉
老师,我们销售出去的鲜奶,当朋没开发票,当时我做无票收入了,下个月我把发票给客户开了之后,我把这笔无票收入冲了之后,我还得凭发票再做笔账吧
老师,您好。我们上个月销售的一批货当时客户没有要发票,请按无票收入入账并报税了,本月客户找我们要发票,我们开了一张发票给客户。本月做账是把上月记账凭证冲红后按发票重新入账吗?
之前客户拿了我们一批货,说不开票,然后当时报了无票收入。后来,客户又突然说要开票,我们也给他开了,现在账上一直挂着无票收入那笔应收账款,实际是账清了了。想问下,这种情况下,账面要怎么调整?
老师,我想咨询一个问题,去年我们给一个牧场赔偿了一笔款,他们给我们开的是购牛发票,我当时入了库存商品,今年我把库存商品转到营业外支出了,再做了一笔无票收入,这样可以吗?当时我们卖给他们的东西没有开发票他们也没有给钱
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行
无票时是借:应收账款20000,贷:主营业务收入20000。冲时是借:应收账款-20000,主营业务收入-20000。开票时是借:应收账款20000,贷:主营业务收入20000。是这样吗
老师,我刚才说的不对,开票时就是借:银行存款,贷:主营业务收入了
你好,你没有应交税费吗?
没有,我们是免税的
你好,可以这么做的。
但是我们这个月的奶款扣没了,没收到奶款,我再重新做笔收入,如果我们收到钱借方可以记银行存款,贷主营业务收入,可是现在钱已经被扣掉饲料款了,借方我记什么科目呢
饲料款是什么意思?你购入人家的资料没给钱,然后用来抵扣吗?
是的老师,我可以这样做吧,借:应付账款-饲料款,贷:主营业务收入
你好,可以这么做的,应收账款的二级科目应该是对方企业。
好的,谢谢老师,问这么多老师,您给我解答的非常明白,谢谢您
不用客气 工作愉快