你好,同学,是这样做的啊

老师,我们是一般纳税人,比如收到费用的专票,是不是借管理费用,应交增值税进项,贷银行存款
老师好,我们是一般纳税人收到一张3%的专票,买的办公用品,借管理费用应交税费应交增值税进项税贷银行存款对不
老师一般纳税人收到普票 会计分录是借:管理费用 贷银行或现金 么,专票是 借:管理费用 借应交税费-进项税 贷:银行/现金么
提问:老师,员工差路费,如果是一般纳税人,就借:.管理费用-交通费,贷银行存款。高铁票的话,按照9计提税金。借管理费用-交通费 应交税费-应交增值税进项,贷银行存款。 如果是小规模纳税人,直接做借管理费用-交通费,贷银行存款,对不?
老师,就是就是我们是一般纳税人,做账的话,收入的账务处理是,借,应收/银行/现金/预收/其他应付款,贷,主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额,,收到支出专票,借,主营业务成本,应交税费-应交增值税-进项税额,贷,银行存款/库存现金/应付账款/其他应收款,次月15号前交税后,借,应交税费-销项税额,贷,银行存款,应交税款-进项税费,是不是这样老师,如果是这样话,是不是我这边收到3000专票,进项占了169.81,成本只有2830.19。老师
老师麻烦看一下 我们是运输企业 雇佣的司机 代开进来的发票 可以吗
老师,刚成立的新公司,老板私卡付了一些费用,大部分没有发票,我建议老板以备用金方式,后期再凭票报销,老板说暂时不做账,我把他所支付的费用做了份流水账。如果不入帐什么影响
广西缴纳多少年社保才能领养老金广西银行男员工多少岁才能退休
出售酒,直接项目名称酒,行不,会不会有分险,1900块钱
请问老师实务互换会计分录怎么做呢?
老师 上个月社保基数降了,但是我给员工扣成降之前的了,相当于多给他们扣了几十块钱每个人,那我这笔要怎么做?怎么入账?
老师,这个月已经做个进项税认证,但是大小货物明细不能抵,这个凭证怎么做。
11月申报10月所得期,实际发放的是9月工资,请问关于这样个税申报时限的国家税务总局下发的文件是那号文件
老师,我不报23年的房产税和土地使用税,我直接在这个征期报,把时间填到23年,系统会直接计算吗
朴老师 来 这个初始确认的预付租金我好像有点理解了 请看看对不对 1⃣️因为是第一年年初预付租金300,也就是在22.1.1这个时点,资产帐面价值=0,计税基础=300,所以在22.1.1是要有一笔账,借:递延所得税资产 300*15%=45 贷:所得税费用 300*15%=45,所以这就是朴老师你说在初始时点DTA=DTL。2⃣️然后为什么书上没有反应这笔分录,这是因为在22.12.31年末时,税法当期认300的当年租金费用,已经在当期应纳税所得额做了纳税调减,所以22.12.31年末预付租金的计税基础=0 帐面价值一直是0,此时就会做借:所得税费用 45贷:递延所得税资产 45,也就是转回在零时点做的这笔帐,那这样在22年当年这笔预付租金从而确认DTA的分录就相当于没有做。是这样来理解你下面回复的这段文字吗?