你好,属于预收款(后期要退或者是包房款半年一付这种),暂时不确认收入
老师:您好!我想问下公司筹建期公司边建设的围墙,还有地面硬化这些费用开始我是借:预付款,贷银行存款,收到发票后是借:在建工程,贷:预付款,这样对吗?
老师您好,我这边是酒店行业,我这边有一些款是预付款,后期要退或者是包房款半年一付这种,这些算收入么?
老师:我这边的账是从2022年1月开始做的,公司是6月份开业的,现在我这边要设定期初余额,只有银行存款和其他应付款,我把这些数据录入期初了,要怎么试算平衡呢?
具体业务情况就是我中途建账,我应收还有很多款没收在,很多应付未付在,还有收了预收账款,还有租金一次性付了一个季度的,那这些期初我不是都要录进去吗,然后为了科目余额表能平就得这些都调到未分配利润那里去,像这种情况会有影响,或者怎么做比较好
老师,我才入职一家公司,这家公司现在要审计,审计要审到今年上半年。报表上的预付账款金额过大。说是要清理一下预付账款。但是目前为止,我手上只有2019-2022年6月30日的明细账电子版。请问,我通过明细账,怎么查询每一家欠发票的情况?我感觉明细账,预付账款的项目过多,我这边也不好查是哪些家,我们这边提前付了款,但是还没收到发票的。
那这种我账务处理怎么处理
你好,收到预付款的时候,借:银行存款,贷:预收账款 退款的时候,借:预收账款,贷:银行存款 按月确认收入的时候,借:预收账款,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税