你好,借预收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数。 然后做发票的借预收账款贷主营业务收入应交税费。

老师好,我们单位收到钱时,借:银行存款 贷:预收账款 应交税费-销项税 ,因为收的钱是以后月份的,要每月进行分摊 ,分摊时借:预收账款 贷:主营业务收入 。我想问:如果客人要开票,那我这个分录怎么做?会重复交税吗?谢谢!
比如我预收客户12个月租金,收12600做分录 借银行存款12600贷预收账款12600 然后我开发票开3个月的,但是我这个收入想一个月一个月的分摊开发票是3150 我做账时可以借预收账款1000 贷主营业务收入1000 应交税费150吗
老师,我想问下。比如销售一样东西,这个是我们的主营业务,但是这个月银行存款收到客户的货款,但是下个月出开票,我先收到银行存款的时候,是不是借:银行存款 贷:预收账款 然后下个月开票,我借:预收账款 贷:主营业务收入 销项税
请问老师,一般纳税人企业预收账款,发票未开的会计分录是借:银行存款;贷:预收账款?小规模也是这种会计分录吗?先收预收账款如果后期销售发票开出的会计分录是,借:银行存款;贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税)?还是借:预收账款;贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税销项税额呢?
老师,我想问一下客户充值后要求开发票,那分录是这么去操作的吗 借:银行存款,贷:预收账款 借:预收账款,贷:主营业务收入,应交税费
公司法人买能源车10万能一次性折旧吗
日常的财务核算,包括收入,成本,费用怎么确认,怎么计量
老师 之前其他业务收入没有设二级科目 现在有一笔费用需要专款专用 可以再去账里设吗? 主要以前的账都订好了 如果改的话 以前的账需不需要更正 怎么更正?
老师好,请问我单位有一块准备建房的地,因为资金问题暂时还没有建房,现在由A公司用于停车场,并收取停车费,我单位没有和A公司签订租赁场地的协议,也没有收入租金,请问这个土地使用税应该谁来交?
@董孝彬老师,早上好。老师你看他9月份末转出未交增值税为啥不是162451.55?162451.55才是9月末产生的简易计税的增值税啊
你好老师,铝合金隔热断桥系统门窗如果出口到哈萨克斯坦需要收什么费用
苏老师,重分类的目的是什么吗?
开票要学什么内容学多久怎么才算合格
老师好,所得税新增两项工资的填列,一是记入成本的工资填1-9月应付职工薪酬的贷方合计金额是计提喝的工资吗?第二项填列的实计发放的工资薪金1-9月的实际发放金额也就是1到8月实际拿到手的工资?
老师,我在A公司工作2年了,现在不干了,如果是主动离职,不领失业金!假设我入职B公司了工作了8个月失业了!请问总体下来我可以领失业金吗?
这样做就不会出现多交税款的。
哦,就是按照票面的金额做正数,然后再做一个票面金额的负数冲回,这样就全部为0,对吧?
对的,是的,是这么做的。