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老师你好,上年我们给别人打得款,别人也给我们开了票,今年票作废了,人家把款还给我们了,去年已经做了销售费用,我现在怎么处理,分录怎么写

2021-07-28 13:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-28 13:16

借银行 借销售费用负数

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借银行 借销售费用负数
2021-07-28
你好,你看一下,你能开出红字信息表,对方给你开出附属发票来吧,然后你们单位做进项转出借应付账款贷,库存商品应交税费,应交增值税进项转出。
2021-09-14
计入营业外支出就是了哈
2022-01-15
你好 要是可以抵扣这样做 借进项 贷以前年度损益 调整 
2021-09-03
同学你好,你已经做了预收账款的账务处理就可以,也不需要计提什么税,以发票开具的时间为准就可以。
2020-12-18
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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