你好 借应交税费预缴增值税贷银行存款6万 进项留底在转出未交增值税的吗 销项是多少 是一般计税的吗
公司有未抵扣增值税进项税额8万,本月要预交增值税6万。会计分录怎么写。申报税要注意写什么
本月公司有未抵扣增值税进项税额8万,本月要预交增值税6万。会计分录怎么写。申报税要注意些
当进项大于销项税额,本月进项未全部认证抵扣,考虑到税负率,本月仍缴交增值税,那么如何写会计分录? 例:销项税额2万,进项税额4万(其中本月认证抵扣1.5万元,余2.5万尚未认证)公司要交一点税比较好,本月缴纳增值税5000元,请问分录怎么写?
老师,公司上个月有待抵扣进项税3万,上个月未开票收入的销项税5万,这个月需要交增值税2万,那我这个月交增值税应该怎么做会计分录
增值税缴纳的会计处理:1、甲企业为一般纳税人,上月增值税无留底,企业增值税以15天为纳税期、期满之日5日内预交,次月1日-15日申报纳税并结清上月应纳税款(1)2009年5月预交税金30万,本月销项稅额80万,准予抵扣的进项税额35万,4月没有留底税额,要求:做出5月底核算增值稅和6月初补交的会计处理;(2)若本月销项税额60万,准予抵扣的进项税额35万,做出5月底核算增值税的会计处理(3)若本月销项税额30万,准予抵扣的进项税额35万,做出5月底核算增值税的会计处理
员工满一年了,续签劳动合同的话,一般是签几年合适呢
老师,我查帐4月的账,个税本来是145.95.工资表里人事写了149.95.多写4元。会计记账按工资表做的,实际扣款会计按银行付款做的账。现在导致个税贷方有余额4元。怎么消掉呢,分录怎么做
请问老师贸易公司,出口货物双抬头可以退税不
金蝶备份是什么账号都可以还是要管理员的?
你好,屠宰场的账务处理怎么做呢?成本核算怎么做账。月底和商贸公司一样么
老师,你好,建厂期间,员工吃饭计入什么科目?
个体工商户和一般纳税人无票收入怎么做账
买住宅的印花税怎么算
老师,我们有一个分公司没怎么经营了,个税一直是零申报,去年10月份开始到现在忘记报,现在补报了,没有显示罚款,后续还会出现罚款的提示吗?这边是深圳
当实际报销金额,比发票金额要少怎么做账
房开企业预交增值税(现在收的是预售款,还没开票的),现在有累计的未抵扣增值税进项税额8万,本月要预交6万的增值税,可以和累计的未抵扣税费对消吗?
是进项大于销项 留底抵扣不了 主表不要填写
什么意思,能说清楚些吗老师
进项大于销项 预缴抵扣不了 先抵扣进项 后期抵扣预缴
那会计分录怎么写
借应交税费应交增值税转出未交 贷应交税费未交增值税 借应交税费未交增值税贷预缴增值税,银行
麻烦老师把金额带上
带不上 你没有说你的销项多少 当月进项多少
那我预交6万要怎么写分录(要计提吗)
不需要 只做这个借应交税费预缴增值税贷银行存款6万
月末要结转吗
预缴不结转 结转的是需要交的增值税
结转的是 销项减去进项减去留底
本年公司有未抵扣增值税进项税额8万,本年已经预交增值税6万。本月需要缴纳销项税20万。会计分录怎么写。申报税要注意些
借应交税费应交增值税转出未交增值税12 贷应交税费未交增值税12 借应交税费预缴增值税贷银行存款6万 次月 借应交税费未交增值税12 贷应交税费预缴增值税6 银行存款6 申报预缴增值税在附表四 和主表28栏填写 其他的不需要注意 和普通企业一样