您好 收到分公司开来的专票 看作分包处理 摘要可以写收到某某分包发票入账
老师你好!我公司开给甲方的9%的工程服务专票4792402.17元(含税价),同时收到我单位分公司开出的税率9%的专票450万(含税价),收到分公司开来的专票,1、看作分包处理? 分录借:工程施工 借:应交税费-应交增值税(进项税) 贷:应付项款-分公司 2、摘要栏怎么写? 麻烦老师看一下,谢谢!
公司是一般纳税人建筑公司, 如下业务的账务处理是否对?? 1月预先收到发包方汇来第一期工程款100万,未开具发私服,分录如下: 借:银行存款100万 贷:合同负债100万 2月补开发票: 借:合同负债100万 贷:应交税费-应交增值税-销项8.26 贷:合同结算91.74 5月申请第二期工程款300万,开具发票,但未收到工程款,分录如下: 借:应收账款300万 贷:应交税费-应交增值税-销项24.77 贷:合同结算275.23 6月收到第二期工程款,分录如下: 借:银行存款300万 贷:应收账款300万
项目施工地:广东省汕头 总包单位:成都(一般纳税人),开出来的总包发票是税率3%的增值税专用发票 ,发票含税价100万。 分包单位:安阳(一般纳税人,劳务公司)开出来的分包发票是税率3%的普通发票 ,分包发票总额96万元含税。麻烦老师分别帮我算下总包单位和分包单位在施工地和回到单位所属机关分包交的增值税,谢谢老师
新华建筑工程公司将一个单项工程分包给其他企业,该单项工程造价为2 000 000元,分包单位期末按进度结算工程价款。 公司用存款向分包单位预付工程款1 000 000元。 月终,分包单位提出“工程价款结算账单”。经审核,应付分包单位已完工程款200 000元(不含税),收到分包单位开出增值税专用发票。(9%) 按照合同规定,从应付分包单位的工程款中扣回预付工程款1 000 000元。以银行存款支付分包单位款1 000 000元 列出会计分录
新华建筑工程公司将一个单项工程分包给其他企业,该单项工程造价为2000000元,分包单位期末按进度结算工程价款。公司用存款向分包单位预付工程款1000000元。月终,分包单位提出“工程价款结算账单”。经审核,应付分包单位已完工程款200000元(不含税),收到分包单位开出增值税专用发票。(9%)按照合同规定,从应付分包单位的工程款中扣回预付工程款1000000元。以银行存款支付分包单位款1000000元
长期股权投资,如果以固定资产换对方的股权25%,重大影响,固定资产账面价值1000元,公允价值1600元,对方可辨认净资产的账面价值8000元,那我该怎么做账,课件里面都是银行存款
预提费用余额在贷方说明什么
老师7月季报利润表和资产负债表是1-6的累计金额吗?
这个固定资产怎么填写,实操方面的,我想计提折旧
请问老师,我们是小规模建筑企业,1季度申报时有所得税要交就直接交了,2季度有所得税为什么就可以在申报时直接抵减弥补以前亏损了呢,这个后期账务怎么平衡呢
这个固定资产怎么填写
个体户是按销售交税还是按开票交税?
网店收取保证资金,借银行存款,贷,其他应付款,或贷什么科目
老师,2024年12月,我计提暂估 借库存暂估-蔬菜16万,应付账款暂估16万, 24年结转:主营业务成本16万 库存暂估-蔬菜去16万 25年我要冲暂估,但是暂估已经结转成本了,我冲暂估:应付账款暂估16万 库存蔬菜16万已经结转了, 我是还要做什么分录,先冲减16万的成本出来,再重新冲减暂估吗老师 求分录,谢谢
主播名下有个体户,都是用个体户给甲公司开票,如果主播用劳务报酬的形式给甲公司代开发票可以吗?问题一有没有风险?问题二年度汇算清缴需要并入经营所得申报个税吗
老师你好!工程按项目进行核算,例如工程施工-××项目,这二级科目项目名称如何写?是按照发票备注栏的工程名称写吗,还是可以另取名?谢谢!
发票备注栏的工程名称:固蚌高速洪集枢纽保通工程
按照发票备注栏的工程名称写
老师你好!账面上与分公司的往来计入的“应收账款”科目,现在收到分公司开出的工程服务专票,可以继续计入“应收账款”科目吗?还是计入应付账款科目?谢谢!
同一个公司用一个会计科目就好了 可以继续计入“应收账款”科目
老师你好!收到分公司的发票分录借:工程施工 借:应交税费-应交增值税(进项税) 贷:应收账款-分公司 这样处理,对吗?谢谢!
是的 这样处理正确的
老师你好!我公司2017年新建的办公大楼,现在进行装修,购入大理石板材50万,如何进行账务处理?谢谢!
计入长期待摊费用科目就好了
老师你好!办公大楼已由2017年12月从“在建工程”转入了“固定资产”科目,分录该如何写?谢谢!
您现在装修 装修发生的支付计入长期待摊费用科目 装修结束后 按月摊销
老师你好!我对上面的问题存在误区,我以为2017年办公楼已转入固定资产投入使用,现在购材料部分进行重装,增加固定资产的账面价值,这样理解是不是不正确?谢谢!
增加固定资产的账面价值 要增加房产税 您愿意吗 而且不一定达到资本化条件
老师你好!收到购买材料的发票,分录 借:长期待摊费用 借:应交税费-应交增值税(进项税) 贷:应付账款 装修结束后,分录 借:管理费用-办公费 贷:长期待摊费用 1、上面分录正确吗?2、装修结束后,一般按几年摊销?3、摊销时摘要栏如何写?谢谢!
上面分录正确的 装修结束后,一般按不低于三年摊销 摊销时摘要栏 摊销办公楼装修费
老师你好!采购的中央空调,是直接入固定资产,再按折旧年限进行折旧吗?不计入长期待摊费用吧?谢谢!