你好,你这个自产送员工,需要做收入,对应结转成本的,借应付职工薪酬,贷主营业务收入 应交增值税,借主营业务成本,贷库存商品 这样,要是外购是需要进项税额转出,
老师您好,我想请教一下关于外购的产品用于员工福利,发票收到,款项以现金支付,会计分录是这样处理吗? 借:应付职工薪酬-职工福利 贷:库存现金 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-职工福利
领用自己公司生产的产品 给员工发福利 我做的会计分录 是借 管理费用贷 应付职工薪酬 应交税费等 他怎么说是错的 麻烦你给我讲一下好吗?谢谢啦!
老师,你好!公司的社保都是代员工交了。我之前是这样做分录借:管理费用 贷:应付职工薪酬 社保费 应付职工薪酬 福利费 交费了再做分录平应付职工薪酬。但好多人喊我做错了,请老师指点下。谢谢你!
你好老师,我想问个分录,我们平时收到福利费发票是,我们借应付职工薪酬福利费,贷其他应付款,因为我们是制造业,我们涉及分摊,分摊福利费时我们借声生产成本贷应付职工薪酬福利费,可是我们有时发票当月没到,我闷当月要分摊福利费需要计提,计提我们应该做什么分录,本来我们以前计提借管理费贷应付职工薪酬福利费,现在要求应付职工薪酬下的福利费科目要平,,那我计提在贷方,我的就不平了,这个怎么做比较合理啊
用会计软件做公司的内账!公司的一切收支都要入账!员工饭堂的费用!我应该怎么做会计分录!借管理费用~福利费 贷库存现金 还是:借 管理费用~福利费 贷 应付职工薪酬~福利费 借应付职工薪酬~福利费 贷库存现金?? 有哪些费用是规定要用应付职工薪酬归集的!为什么一定要用这个科目归集!谢谢!
老师,您好,请问下小企业不规范,是不是只要税负达标就可以了?
老师,公司购买普通住房与非普通住房,在买入、持有、卖出时,涉及哪些税收不一样呢?谢谢
那怎么出来提示检验不通过,申报不了
老师,产值同比增数是什么意思
第一行是不是得加上无票收入,第二行还是原来的开票数?
有个员工6月份公积金是7月份补交的,6月份的工资表提前扣了,在发生6月份工资时候个人部分做在了其他应收款的贷方,7月份缴纳的时候这部分金额又做在了其他应付款借方,这个怎么调账,个人部分金额125
劳务派遣的员工,个税社保应该在劳务派遣公司交还是在用工单位交
老师好,科技型中小企业有什么优惠?
老师,你好,个体工商户去年三季度有个专票收入未开票,现在如果更正申报表的话,这个无票收入应该怎么填,填在报表哪里
老师,成立一年多的公司,要申报高新,需要满足什么条件
不走管理费用科目吗?
借管理费用 福利费,贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬-福利费,贷主营业务收入 应交增值税,借主营业务成本,贷库存商品 这样, 整体步骤是这样
做了费用又做成本会不会重复了呀?
不会,管理费用是按收入的价税合计填写的,你的成本是按你的购买价格写的。
好的,谢谢啦
好的,我先回复别的学员了