同学你好 这个计入营业外支出 如果红冲的话需要整张发票红冲然后重新开
老师好 2017年我们借用乙方资质干了一个工程,工程清单合同570万。我们给乙方提供材料等发票获得工程款,乙方收取稅和管理费。 2018年完工!2020年初,甲方竣工审计砍掉9万。 乙方在2018年末 已分三次给甲方开具了合同570万工程发票!并已缴纳570万的税款! 甲方于今年初也给乙方出具了审计结算报告! 提问, 1:乙方多开具的9万发票怎么处理?(乙方是一般纳税人) 需要发票冲红吗?(18年已开完)想这样能减少多缴的税! 2:甲方说乙方可以根据审计报告冲减工程款, 乙方还应该向甲方索取哪些资料手续?
老师好:我20年给甲方开了10万工程款的发票,20年回款5万,21年回款48000,一共回款98000,甲方各种原因扣2000,那这种情况,这2000元,应该入哪个会计科目,工程款的发票可以红冲2000吗?[撇嘴]
老师们,我们是建筑装饰企业,今年3月成立,小规模,今年9月承包了200万的小项目,9-10月甲方已先后拨款90万,现在我核算是按照建筑工程行业的特殊性按完工进度百分比法确认收入,合同我也看过,没有具体说明开票日期,现在计划是给甲方开票,我们依据的是实际发生成本与预计总成本推算出完工进度,进而给甲方开发票,我是想按照月度15万以下,季度45万以下这样开票分5个季度,那么我这样会不会与我结算完工百分比那种收入确认方法冲突?
老师你好,最近稽查局查到我们公司有个工程项目合同价3690万,2018年4月开工,2019年12月完工。然后18年又是核定征收,19年1月开始就是查账征收,然后公司在18年确认了2290的开票收入,已经核定缴纳税款,19年之后确认了1230的开票收入,成本19年之后确认了2300万,甲方给公司审计收入算3520万,还有900万收入甲方不认,现在正在走官司,这个项目公司是亏损的,现在稽查局说我们19年后多确认了成本几百万,但是公司现在就是19年确实发生2300万成本,甲方只认收入1230,还有900万甲方不认,这900万正在打官司。现在税务就说公司应该按照1230万收入比例的结转,剩余的等甲方认了900万在结转,现在问题是这个钱公司不一定要得回来。这个情况怎么处理呢
您好老师!某自然人以个人名义挂靠我公司,用我们建筑企业资质干活,我们已经给他干活的发包方大甲方开具完×××万发票了在4年前,然后工程款回来后我们也转给他了,但是这个人没去税务局代开劳务费发票给我们。正常他得到工程款应该去税务局代开劳务费发票给我们入账的,如果我们去税务局举报他收到工程款但是没交税(劳务费发票税金和个人所得税),税务局对这种情况会怎么处罚?我们是否能通过举报而得到相应的劳务税发票?
请问老师中秋节给员工发100元中秋礼红包,怎么做账?可以税前扣除吗?
老师 现在老板让我把 9月份以前的不用管,9月份领料金额 和9月份采购金额 有相差50多万 找出来 差在那里 ,想知道 是仓库的库存错了 还是采购在乱采购 不知道从那里查
老师,我公司找个人写词曲,也不给发票,这样的帐怎么处理?挂往来吗?二级科目都写个人行不?
请教老师:所得税申报表→附报事项1→(1)已计入成本费用的职工薪酬填列数我理解是基本工资+单位承担的(社保+公积金)的今年累计数。(2)实际支付给职工的应付职工薪酬填列数我理解是基本工资-个人承担的(社保-公积金)的今年累计数。如果理解正确的话,这个累计数的开始和结尾怎么界定?谢谢
未开票收入怎么写会计分录
零星支出单次小于500元的,凭证应该怎么处理,钱应该怎么从公帐支出,现在钱是已经由法人垫付支付了
会计审核原始凭证审核哪些地方?
公司18年开展业务,一直没有建账、现在要建账没有凭证、可以直接拿现有数据建立吗?这个后面没有凭证支撑怎么办
老师 个体工商户销项金额一个季度开了210000,要交400的的经营所得税,开进项发票成本票怎么算?
@董孝彬老师晚上好!又是一个老会计让我录她的手工账,我录入的电脑上后,这个其他应付款一直是红色的,啥意思?他们单位好像也是只交医保,其他不交是不是就是这种情况?我老是理解的模棱两可,又不敢问她