你好,你这个指的是全部进项税额吧进项331315.1,?

一般纳税人进项331315.1,销项46017.68,勾选认证了61972.04,会计分局怎么做,资产负债表中应交税费那一栏怎么填?
老师,我单位一般纳税人,之前一直做的进项票分录是进项税额,但是实际没有认证,现在资产负债表中应交税费是负数5万多,实际每月在交税,这种情况要怎么处理,分录怎么写
你好,老师,请问一下,我每个月采购材料都收到进项发票,然后进项税额我都是先计入待认证进项税,然后月末选择其中一部分进项认证,还有一部分没有认证,这样就产生财务报表应交税费是负数的,那这个最好怎么做,不会产生应交税费是负数
请问一下,一般纳税人,购进货物时增值税做了“应交税费-应交增值税-进项税额”,但是在月底勾选认证时不勾选这张发票,那进项税怎么处理?
老师好,请问一般纳税人企业做的会计分录 应交税费-待认证进项税额50000元 ,期末资产负债表里50000元填在其他流动资产这一栏吗?
找暖暖老师 最近税务异常很频繁,比如无社保无公积金无薪资的空壳公司都被预警,那作为公司的持股平台公司,这种情况是否合理?
老师,问下租房补贴,误餐补贴,住宿补贴,车贴,可以放哪些科目?
老师我们是小微企业 我们25年利润没到300万 企业所得税税率是多少?
购买空调,空调安装材料费都应计入固定资产原值吗?
请问年收入500万,无票收入控制在多合适
老师,开票是开给公司,回款是分公司给我们打的直接冲销应收账款吗
申报个税,这里的累计收入怎么不是累计数,只是本期数
老师您好,我们有一个法人,成立了一个个体工商户。同时这个法人还在别的单位领工资。同时个体工商户的流水还进这个法人的个人卡。那这个情况,对这个法人有啥影响么
老师,交税的时候,所属期是什么意思
郭老师,问一下我们公司有几家应付账款单位,钱老早就给他们汇过去了,但是发票一直没有开进来,现在单位联系人也联系不到了,现在这个应付账款借方挂着我应该怎么处理?
是的,所有的进项,然后我勾选了一部分
这样做可以吗?我分录就是那样做的
借销项税额,46017.68 转出未交增值税, 61972.04 -46017.68贷进项税额 61972.04
应交税费为0 没有别的科目话,这个对应这个其他流动资产=61972.04 -46017.68%2B 269343.1
其他进项发票不用做进去吗?剩下的进项发票怎么做账?
剩下做借应交税费待认证进项税额,331315.1-61972.04
对应科目写什么?
应交税费为0 没有别的科目话,这个对应这个其他流动资产=61972.04 -46017.68%2B 269343.1
留抵税额是不是就不用做分录了?
不做别的了,借销项税额,46017.68 转出未交增值税, 61972.04 -46017.68贷进项税额 61972.04 转出未交增值税就是留底税额了,
我的会计分录是直接借应交增值税未交增值税了,没有用转出未交增值税,这俩科目怎么用啊?
这个看这个截图,转出未交增值税借方表示留底额,你这样看不出来实际交多少,那个是留底了,你这个直接做未交增值税话
看这个截图去做,不能直接做未交增值税