你好这个不能,你做开办费没有办法加计扣除,后续摊销做借管理费用 开办费,你的意思是设备也是叫对方买了?
有个问题我一直没搞清楚,我们企业贷款买了个厂房,厂房交付后我就直接把它入到在建工程的,关于装修期间的那些费用,除了水电、物业费和借款利息我入到开办费了,其他的我都入到在建工程了,但是之前我在学堂会计问提问老师说我应该入到长期待摊费用,我记得学堂子木老师说过小企业能不用长期待摊就不用,我不知道我这么处理可对,另外它是不是会影响房产税呀?我入到在建工程了后期会增加固定资产原值,这样以后是不是会多交房产税?
老师你好,我们筹建期间的工程装修里含有好多实验设备,因为是全包,所以我只能收到建筑服务*工程款的服务发票,所以我入不入固定资产,那我只能入长期待摊费用-开办费了,那我这里面有些设备是做实验用的,到时候我能摊销到研发费用里去吗?
老师你好,我们筹建期间的工程装修里含有好多实验设备,因为是全包,所以我只能收到建筑服务*工程款的服务发票,所以我入不入固定资产,那我只能入长期待摊费用-开办费了,那我这里面有些设备是做实验用的,到时候我能摊销到研发费用里去吗?能做加计扣除吗?
我们租赁厂房,自己办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记在在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用是吗,现在已经生产,之前我们入在建工程是按照发票入账的,有些供应商发票还没给开,送货单也没有,但是材料建厂用了,这个是不是也要入账做长期待摊费用
我们去年租赁厂房,办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记账在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用,去年11月已经生产,之前我们入在建工程是按照发票入账的,有些供应商发票还没给开,送货单也没有,但是材料建厂用了,我10月份把在建工程全部转入长期待摊费用,那么这个待摊费用10月份进行分摊开始3年吗
公司要注销前,固定资产科目怎样清零
老师你好,我想请问下2025年6月25号我收到一张10000的数电纸质发票普票!但是已经显示作废了,这个怎么做账呀
老师好,咱们一般企业的通常融资渠道有哪些?各自有什么优缺点呢?谢谢!
老师,一张加油票200,一张餐饮发票131,一张银行回单331,这个可以记一起吗?借,管理费用加油费200 管理费用业务招待费131,贷银行存款331?
老师,我们是建筑公司,关于分包资质,劳务、机械、建筑工程,只要是有分包资质的,都能在预缴增值税款的时候抵减是吗?
公司交话费申报的是哪类印花税?
老师好,本人即将参与酒吧财务主管工作,希望老师对酒吧行业的特点及内控注意等事项分享点拨。谢谢!
计提工资:管理费用-工资 销售费用-工资 贷:应付职工薪酬-职工工资 支付工资:借:应付职工薪酬-职工工资 其他应收款-个人承担各项社保 应交税费-个税 贷:银行存款 是这样吗 但是 其他应收-个人承担各项社保 不就有余额了吗 贷方余额?账就不平了呀
老师,明天面试让根据三个报表的勾稽关系手动在表格里面制作三个报表,这个勾稽关系不太清楚,怎么做?请老师指点,谢谢。
老师 节日快乐!我想问下我欠对方一万 对方到我这里拿了3000的货 ,我还要付对方7000元 这个分录怎么记
对的,设备也是对方买的
那这个没有办法加计扣除,我建议这个最好是自己采购,或者是对方帮你们代买,你这边付款,签订合同也是你们和供应商那边,这样后续折旧可以加计扣除了,
你这个没有办法分出来,这个不知道那些是你实验需要的 不好说,你可以问下你税局口径,看你们地区可以让你加计扣除不,一般是不能
好的,谢谢老师,老师我还想问您一个问题,我们现在还在筹备期间,我们要自己买实验设备了,我前期的费用都是归集到长期待摊费用-开办费了,那我固定资产要怎么做账才能加计扣除?
你是前期的折旧,筹建期,做开办费,后续经营期折旧才去加计扣除
好的,谢谢老师
统一工程款的话你后续的这个折旧他也不能到那个研发支出折旧费下面去啦。
最好是合同重新签订一下,这个设备相关的发票还是要供应商那边直接开给你们公司。
好的,谢谢老师
不要通过那个装修公司这边
好的,知道了,多谢您的指教
好的我先回复别的学员了
汪老师再请教您一下,我能把小金额的记录到管理费用-开办费,大金额的记录到长期待摊费用-开办费吗?
你好这个最好是统一,你筹建期长么,长统一长期待摊费用开办费,你装修费单独做借长期待摊费用装修费不是做开办费这个是分开的,
这个装修费不是计到开办费里的?只能计到长期待摊费用装修费,后面摊销也是计到管理费用装修里?
这个还是筹建期,这个装修完次月摊销 做借长期待摊费用开办费,贷长期待摊费用装修费,
是装修和别的费用化单独做,不能这个装修也做开办费下面了