同学,你好,一般纳税人是按月申报增值税

建筑企业5月转为一般纳税人,我该如何申报?5月开票1500万。4到6月没开票
一般纳税人,建筑企业,4月份开票109万,增值税9万,5月初认证抵扣的增值税10万,4月份月末的增值税如何做账务处理
老师,我企业是一般纳税人,4月份里收到一张原材料发票含税5万元,我已在5月申报4月税务的时候勾选抵扣了。但在5月份的时候,供应商把这张发票红冲了,现在又重新开了一张给我。 老师,4月、5月,6月的这每个环节我该怎么处理这账务?
那4月如何申报?5月开的是1500万专票,税已预交。
同学,你好。4月份进厅申报,按小规模申报