你好,这个不是20万么咋你说是14万,税局有没有说可以抵扣企业所得税,你这个是几时发票?
请问公司有一张异常发票,该发票为走逃企业,付了10万,开了20万发票,进项已经认证了,该笔进项税务叫我司转出,那么这14万怎么做账务处理呢?
请问公司收到一张18万材料发票,对方是虚开发票,我们款已经付了14万,进项抵扣了,对方被税务稽查,我公司已经做了进项转出了。但是这个14万我公司怎么处理呢,追不回来了,我做到营业外支出了,可以税前抵扣吗?
公司取得了1张增值税专用发票,进项税额做账抵扣了,后来说这笔业务属于职工福利,所以进项税额又做账把进项税额转出了,那这张发票勾选认证平台应该怎么操作呢?
老师,我们公司有一笔业务,付设备款100万(发票已全部来了)已经付了90%,90万,现在付尾款10%,10万,但现在出现了质量扣款3万,账上挂了应付账款10万,但我们实际这次支付7万,我们怎么做账,进项税额要不要转出
老师我有一笔去年已经认证的发票,材料商税务走逃了认定这张发票非正常。让我们做进项税和成本转出。但是我们钱都付完事了这个分录都怎么做啊
(IRR-16%)/(18%-16%)=(0-6.12)/(-3.17-6.12),求得IRR=17.32% 老师,这个是怎么解出来的
老师,个体户核定征税是不是有个固定的税额交税?不是增值税,是经营所得税
员工体检费应计入员工福利费吗?
请问下公司老板把自己的个人支出到公司报,这种会怎么样
您好,老师,想问下财务管理的公式中:当年外部筹资量为什么=当年资金需求总量-上年资金需求总量-当年新增留存收益?
像这种税务代开的发票,开多少金额以下免增值税?
不是高新技术企业,可以有研发费用吗
老师餐饮公司食堂服务,有早餐和午餐,成本一起核算的话是用当月总成本,/总用餐人数吗?知道总成本,早餐用餐人数,正餐用餐人数,现在想核算每个人成本
老师,我喜欢的老师。我想告诉你我今年报名了中级我不想去考了,今年比去年多做了准备还怯场。说真我今年只听了几遍课,没做什么题,后面才做了题,我觉得经济法我能过,财管没做大题60分我能做到30-40分,后面的大题我感觉自己拿分概率不太,因为我没怎么做大题。实物虽然听了几遍课,但心里没有什么把握。思前想后还是自己没有规划好,今年还是不去考中级了。从现在9月份开始我想备考注会里的实物,经济法,财管,和税法。这4门。先预习,然后在听课,然后在做题。这样的过程我想过3遍,踏踏实实的,不假学习,更不拿孩子们当借口,安排好她们。规划好来,学习本就是快乐的过程,轻装上阵的过程。老师没去考中级对我有什么影响吗?明年能报考吗?我这样的规划备考4门您觉得怎么样?
老师,请问给公司员工买社保可以选择性的买吗,就是五险不全买,比如不买生育险
说错了,就是收到20万的发票,给这个公司转账了10万了。肯定不可以抵扣啊,这是走逃企业虚开发票,我司不知情。现在就是怎么做账务处理呢?
不让抵扣企业所得税跨年没,跨年做借应付账款20万,贷以前年度损益调整,进项税额 转出,借以前年度损益调整 贷未分配利润 借未分配利润10万,贷应付账款10万
没有跨年,就是今年4月份发生的,怎么做呢?
你之前不含税金额做啥,现在做借xx 负数,贷应付账款-20万,贷进项税额转出,之后再做借营业外支出10万 贷应付账款 后续这个营业外支出记得纳税调增,不想调直接做借未分配利润10万,贷应付账款10万