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请问公司有一张异常发票,该发票为走逃企业,付了10万,开了20万发票,进项已经认证了,该笔进项税务叫我司转出,那么这14万怎么做账务处理呢?

2021-08-02 08:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-02 09:01

你好,这个不是20万么咋你说是14万,税局有没有说可以抵扣企业所得税,你这个是几时发票?

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快账用户3706 追问 2021-08-02 09:05

说错了,就是收到20万的发票,给这个公司转账了10万了。肯定不可以抵扣啊,这是走逃企业虚开发票,我司不知情。现在就是怎么做账务处理呢?

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齐红老师 解答 2021-08-02 09:16

不让抵扣企业所得税跨年没,跨年做借应付账款20万,贷以前年度损益调整,进项税额 转出,借以前年度损益调整 贷未分配利润   借未分配利润10万,贷应付账款10万

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快账用户3706 追问 2021-08-02 09:18

没有跨年,就是今年4月份发生的,怎么做呢?

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齐红老师 解答 2021-08-02 09:25

你之前不含税金额做啥,现在做借xx 负数,贷应付账款-20万,贷进项税额转出,之后再做借营业外支出10万 贷应付账款 后续这个营业外支出记得纳税调增,不想调直接做借未分配利润10万,贷应付账款10万

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你好,这个不是20万么咋你说是14万,税局有没有说可以抵扣企业所得税,你这个是几时发票?
2021-08-02
可以做到营业外支出税前扣除
2022-01-14
 你好;     你之前收到发票怎么做科目的;   借贷方写下; 我看看分录 
2022-10-14
你可以先转出 如果查实没问题了可以继续抵扣 但是一般走逃的能让你们正常抵扣的不多 
2021-07-22
您好!很高兴为您解答,请稍等
2023-07-15
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