你好,这个补贴不需要开票 做到营业外收入即可

老师您好,我在6月给对方开发票,分录是借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。当月收到对方转来的款项分录是借银行存款 贷应收账款,现在10月对方说他们转错了 应该从另外一个账户转出来 然后我就退回了 现在是我做了退回的分录借应收账款(红字)贷银行存款 ,但是还产生了一笔手续费10元,我不知道怎么做。麻烦您说下 谢谢老师
老师好,请问,我家是一般纳税人,我家的家电拿到商场卖,1-商场预付我公司十万货款,我做分录,借,银行存款,10万,贷,预收账款-大商贸易公司,10万。 2-这月销售一套家电2000元,商场给我们了大商商贸公司销售凭单为销售一套2000元的凭单,但是商场是收我们的销售提成百分之五得,但是我家给大商商开的专票,是专票上案折扣百分之五开的,也就是发票上有个折扣百分之五,是1900元,老师这么开对吗?,我问经理经理说这提成的五个点按折扣百分之五,这样和商场开的, 老师我确认收入就按发票实际做对吗,借,预收账款1900,贷,主营业务收入,1681.42 贷,应交税费,增值税,销项税额218.58 我这分录如果对,那后面付的销售单子是2000元,这个和发票差百分之五,就这样对吗?这个折扣用不用做分录,?税务局认可吗?
老师您好,我公司收到县商务局"外资企业开拓海外市场前期拓展工作经费补足收入",请问可以给县商务局开发票吗?还是开个收据就可以了?还有就是,麻烦老师核对一下这个分录对不对: 借:银行存款 贷:营业外收入
老师,您好,我公司是建筑服务企业,主营业务收入工程收入,另外其他业务收入是帮其他企业开发软件,我们是高新企业。近期同其他公司签了一个开发合同,500多万。我们开6个点专票给对方。我想请问下,我们开发所产生的费用是不是可以加计扣除100%。还是75%。另外合同是否需要去科技局备案呢
老师你好,我想问个问题就是我们是开发软件的公司,对方委托我们开发软件,对外报价为15万,成本10万,这儿的10万成本就是员工工资是嘛,分录就应该是:借:银行存款贷:主营业务收入 应交税费 成本就是借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬这个分录是对的吗? 后期又发现这个软件轻微改动后,就可以对外当作产品销售,但最开始没有计入研发费用就没有无形资产就形成不了产品对外销售, 我的这个想法是对的吗,这样又怎么处理
当月红冲重开上月发票,但金额不变,请问当月的账务如何处理?成本如何调整?
老师您好,请问实行企业会计准则,补缴的23年的增值税和企业所得税,分录应该怎么做
老师请问,同一个人在两家公司都报个税,但社保只能在一家公司申报,请问两家公司都可以跟这个员工签劳动合同吗?另一家公司没报社保的怎么处理
老师,消费者在淘宝购买了物品并付了款,此时这款是在平台上,并未打到商家账户是吗?只有在电商商家发了货后,买家收到货确认收款后,平台才会把该笔款打给商家?
请问分公司注销出现这个边框怎么汇总资料
老师,购买水果,过节给员工发放,怎么做分录?
项目上的工伤保险应业主交?还是施工单位交?
工厂提供货给我们,我们是做亚马逊的,但是是小规模没有出口资质,可以委托工厂帮我们报关吗,工厂有代理资质
小规模纳税人是不是开3个点专票,才可以异地开外经证预交2个点税
其他应付科目可以有负数吗?
佟老师,请问这笔收入对应的,是不是不用缴纳企业所得税,相关的支出也不能税前扣除。这样的话挺麻烦的,能不能直接该交企业所得税也交,支出该税前扣除也扣除,反正最后的结果都是一样的
你好,这笔需要缴纳所得税的,相关支出也可以扣除的