你好,这个补贴不需要开票 做到营业外收入即可
老师您好,我在6月给对方开发票,分录是借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。当月收到对方转来的款项分录是借银行存款 贷应收账款,现在10月对方说他们转错了 应该从另外一个账户转出来 然后我就退回了 现在是我做了退回的分录借应收账款(红字)贷银行存款 ,但是还产生了一笔手续费10元,我不知道怎么做。麻烦您说下 谢谢老师
老师好,请问,我家是一般纳税人,我家的家电拿到商场卖,1-商场预付我公司十万货款,我做分录,借,银行存款,10万,贷,预收账款-大商贸易公司,10万。 2-这月销售一套家电2000元,商场给我们了大商商贸公司销售凭单为销售一套2000元的凭单,但是商场是收我们的销售提成百分之五得,但是我家给大商商开的专票,是专票上案折扣百分之五开的,也就是发票上有个折扣百分之五,是1900元,老师这么开对吗?,我问经理经理说这提成的五个点按折扣百分之五,这样和商场开的, 老师我确认收入就按发票实际做对吗,借,预收账款1900,贷,主营业务收入,1681.42 贷,应交税费,增值税,销项税额218.58 我这分录如果对,那后面付的销售单子是2000元,这个和发票差百分之五,就这样对吗?这个折扣用不用做分录,?税务局认可吗?
老师您好,我公司收到县商务局"外资企业开拓海外市场前期拓展工作经费补足收入",请问可以给县商务局开发票吗?还是开个收据就可以了?还有就是,麻烦老师核对一下这个分录对不对: 借:银行存款 贷:营业外收入
老师,您好,我公司是建筑服务企业,主营业务收入工程收入,另外其他业务收入是帮其他企业开发软件,我们是高新企业。近期同其他公司签了一个开发合同,500多万。我们开6个点专票给对方。我想请问下,我们开发所产生的费用是不是可以加计扣除100%。还是75%。另外合同是否需要去科技局备案呢
老师你好,我想问个问题就是我们是开发软件的公司,对方委托我们开发软件,对外报价为15万,成本10万,这儿的10万成本就是员工工资是嘛,分录就应该是:借:银行存款贷:主营业务收入 应交税费 成本就是借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬这个分录是对的吗? 后期又发现这个软件轻微改动后,就可以对外当作产品销售,但最开始没有计入研发费用就没有无形资产就形成不了产品对外销售, 我的这个想法是对的吗,这样又怎么处理
小规模纳税人季度开了专票,填写利润表时主营业务税金及附加需要填吗,该怎么填
我和对方签了一份服务合同,合同里面约定对方采用以资产方式支付服务费用。比如对方收到1000万股A股上市公司股票,他将20%也就是200万股股票过户给我给,这种情况我发票该怎么开?开多少金额的?
老师,我是公司出纳,老板想用我的信息注册一个新公司,这样可以吗?对我有什么风险
老师,我司第二季度盈利30万,但是23年汇算清缴亏损40多万,请问我可以在第二季度弥补亏损,不交企税可以吗?
去年已经认证抵扣的发票,现在需要转出来,分录怎么填?只让把增值税税款补了,所得税没让补缴
老师您好,应收账款为负数(因为我没用预收账款科目),然后导致资产负债表的资产总额显示是负数,我申报企业所得税需要填资产总额,我应该填哪个数据?
当月开的专票且已经收到钱了,现在要退钱,发票要怎么处理
小规模纳税人申报第二季度增值税时当季度未超过30万,提交申报未出现比对不通过,申报完成后去开票提示增值税比对不符合,不能开票,如何解决
老师,比如我做六月份的账。进项税额-应交税费-应交增值税是两万,加起来,那我是不是要去电子税务局,把这个对应的进项发票都给勾选了,才对呢?
老师,我们是个体户,我要入那个成本不含税金额,但是别人打给我们的发票有一有六有13的,那我这个要怎么算成本呢?我们个体户的征收率是1
佟老师,请问这笔收入对应的,是不是不用缴纳企业所得税,相关的支出也不能税前扣除。这样的话挺麻烦的,能不能直接该交企业所得税也交,支出该税前扣除也扣除,反正最后的结果都是一样的
你好,这笔需要缴纳所得税的,相关支出也可以扣除的