你好 借 预付 贷银行 借固定资产 贷预付 银行

我公司购入一个需要安装的设备,前期已经预付了五十万,今天对方开了30%的首付发票,要再转三百万,请问老师我分录应该怎么做呢?
老师好! 公司付首期购入固定资产(首期款已打到供机公司),一部分款从平安贷款付的。 但是固定资产的发票是由平安公司开过来的。这样我的分录要怎么做?这是我按公司的付款来做的: 借:固定资产 贷:应付账款(冲之前预付的) 长期应付款(向平安贷款的部分) 但是现在收到的发票,是平安公司全额开过来的。他们把之前的首付款,转换成了押金,这样的分录,我要怎么调?
小规模纳税人,公司购入一台设备单价20万,约定合同完成后对方再赠送一台相同的设备给我们,设备已到并调试好,支付了预付款但发票未开,请问这个要怎么做账?
老师您好!我们公司要买了一台设备,今年2月份付了五十万的预付款,对方也开了五十万的发票,合同约定还要再付一部分的款,对方才发货,但因为公司资金紧张,这部分款一直未付,请问收到的这个发票可以入账吗?
老师请教个问题,我们现在需要做个取水证办理的水评价文件,然后合同签完了。对方全款发票已经开号了15.万,我现在已经做好首付款1万的支出单,但是估计下个月才会付款这1万首款,那我压到下个月再做账呢,还是现在就应该做呢 借:长期待摊费用-开办费-水评价文件 贷:应付账款-***公司 这样对吗?
小企业会计准则申报的利润表本期金额是填什么数据
老师,请问,本期企业所得税申报表中,已计入成本费用的职工薪酬,包含计提的社保费吗?
老师你好 我想问一下税负率怎么算,我们公司是林业测绘这块的
公司会计多开了一张专用发票。一般纳税人 交税了 老板知道了 后面把这个发票红冲 可以退税马 老板会让赔钱马 怎么给解释 后面红冲可以冲后面开出去的专票税额 不用赔钱对吧
报关单上的贸易国是根据销售合同买方国籍还是报关单上的境外收货人的国籍填写
公司买一辆二手轿车3万元,已取得发票,公司支付的现金可以吗
老师,公司给部分员工的餐费补助,是否算员工福利,要不要通过应付职工薪酬_福利费过渡?
公司只有组装工艺,出口能办理退税吗
老师,这个季度做了2万的无票收入,最后申报增值税我是需要缴纳这2万的应纳税所得额对应的增值税的,但是我确认收入时候,只是确认了收入,没有涉及到增值税额的事情,这个应该怎么做账呢
请问下个税申报客户端系统
借:预付账款250 贷:银行存款 250 借:固定资产 300 贷:预付账款 300 老师,是这样做吗?因为是需要安装的设备是不是把固定资产改成在建工程?然后什么才提折旧呢?
因为是需要安装的设备是把固定资产改成在建工程 转到固定资产的次月开始折旧 你贷方预付多了,应是250 后面付款用银行存款就可以了