你好,弥补的亏损金额,加上977.57/5%
17年度的企业所得税汇算清缴现在需要更正申报,原因是第一季度预交了97.22的所得税,2、3、4季度的所得税是亏损,18年度19年度的也是亏损。现在我想变更申报不需要把我预交的97.22的税款退税,请问我该怎么调整报表呢?下面是17年度汇算清缴时的主表数据
老师,您好,我想咨询一下,就是在2018年汇算清缴的时候,有弥补以前年度亏损,所以之前预缴的企业所得税多了,现在退回,在写记账凭证时摘要要怎么表达呢?因为是在汇算清缴时发现多交的,要不要提现汇算清缴呢?怎么写
2019年汇算清缴因为弥补之前亏损导致多出977.57元的税款,现在我不想退税,我想做更正申报把税整平,请问改怎么改成本呢?怎么计算呢?
2019年汇算清缴因为弥补之前亏损导致多出977.57元的税款,现在我不想退税,我想做更正申报把税整平,请问改怎么改成本呢?怎么计算呢?
2019年汇算清缴因为弥补之前亏损导致多出977.57元的税款,现在我不想退税,我想做更正申报把税整平,请问改怎么改成本呢?怎么计算呢?
成本那里减下对应的数据吗?
你好,对的,是这么做的。
我现在的弥补亏损金额是328384.12
现在的营业成本是293923.04
你还有费用呢,是不是啊?费用多少?
更改就是把营业成本变成293923.04-(977.57/5%)吗?
有费用,我就是想着调整成本那一栏就是了
我是小规模纳税人
5%是啥意思啊?
可是你的成本不是不够抵扣。
我加你微信吧
方便请教一些
麻烦把我计算一下,怎么改,整好了,一定给你一个大大的红包
还在吗,老师
不需要给红包的,我们不允许私下跟你们交流,只能通过学堂的,这个平台是免费给你们提供服务的,不用发红包。
现在以前年度的亏损是多少?
2018年度亏损362319.56元
一九年没有亏损金额,是吗。
如果没有的话362319.56加977.57/5% 这个金额在纳税调整明细表扣除项目30蓝。
没有,我发得有照片,你那边能不能看到呢
我只看到了一个主表,看不到你的弥补亏损明细表。
我已经很懵了,不知道改哪个数字了
同学应该是33935.44加977.57/5% 应该用这个来的。a