您好,在A105000第三十行第一列增加金额即可
17年度的企业所得税汇算清缴现在需要更正申报,原因是第一季度预交了97.22的所得税,2、3、4季度的所得税是亏损,18年度19年度的也是亏损。现在我想变更申报不需要把我预交的97.22的税款退税,请问我该怎么调整报表呢?下面是17年度汇算清缴时的主表数据
老师,您好,我想咨询一下,就是在2018年汇算清缴的时候,有弥补以前年度亏损,所以之前预缴的企业所得税多了,现在退回,在写记账凭证时摘要要怎么表达呢?因为是在汇算清缴时发现多交的,要不要提现汇算清缴呢?怎么写
我想问一下,去年我们公司利润表显示亏损状态,今年汇算清缴时弥补了亏损,报完税后显示需要给我们退税,但我们当地税务局不给退税,抵了之后的税款,手续相当复杂。我想问一下,今年年底,我需要怎么做才能不再在2021年再退税了。本年第四季度没开发票也没有收入,明年也不想交太多的税。本年利润为贷方9万多一点,我不知道怎么调整凭证
2019年汇算清缴因为弥补之前亏损导致多出977.57元的税款,现在我不想退税,我想做更正申报把税整平,请问改怎么改成本呢?怎么计算呢?
2019年汇算清缴因为弥补之前亏损导致多出977.57元的税款,现在我不想退税,我想做更正申报把税整平,请问改怎么改成本呢?怎么计算呢?
不对,税务局喊更改成本哦
您好,您成本没问题,是需要修改无票支出
不能填境外那里的
税务局喊调整成本
您好,那您就调整成本,做成本减少
977.57/5%吗?减少这个结果吗
您好,是的,您的理解非常正确
977.57/25%还是哪个哦?
您好,您企业是小微企业?应纳税所得额是多少?
小规模纳税人
您好,您企业是不是小微企业?应纳税所得额是多少?
小微企业
您好,应纳税所得额是多少?
我知道了
除去减免的,实际是5%
您好,那您按/0.05计算即可