你好借,管理费用,工资10000-304贷,应付职工薪酬,工资10000-304,发工资,做借,应付职工薪酬,工资10000-304贷,其他应付款,个人社保2000贷,应交税费,应交个人所得税150 贷,银行。
工资应发10000,保险扣款2000,个税150,差勤扣款304,计提工资和发放工资分录怎么做
7月再发放6月工资员工考勤扣款,工资在发放时会计分录应该怎么做
老师,应发工资15000,实发工资14900,差的这100,他们公司就是这么算工资,只有保险扣除,这100还不是保险,这个分录计提和发放的咋做
老师,我这边指出的网银手续费,分录怎么写合适
社保,人设上要求要户口本吗
老师,去年成立的公司,之前项目做的太乱了,哪里都对不上,现在如果要改申报或者调整的话,是接着她原来的做在今年第二季度做账的时候调整,调整在第二季度还是可以重新建个账套,从去年时间点从头开始做
老师,我在写银行利息的时候,总是提示我借贷不平衡 是什么原因
老师请问耕地占用税,摊销多少年
核定征收的个体户如果开专票,年底需要汇算清缴吗
公司采购垫付款购买的打印机设备 两台三千多 这个会计如何记账呢 是直接作为管理费用 还是记入固定资产呢 其他类似的产品还有桌椅设备
你好老师,我们有一个消防公司,什么东西都没有,只有老板弄来抵工程款的一些板房,每个月月业务只有累计折旧,每个月将近10万,没有其他业务了,只有固定资产和其他应付款(相当于买的没付钱挂的其他应付),和累计折旧,利润负的的太多了,这样正常吗
有一家供应商多开票给我公司了,后面他自己那边平账了,那么我自己现在该怎么凭证呢?分录怎么做?
老师,财务验收的佐证资料里包括咨询费合同和员工兼职协议吗?
如果把扣款也合计到应发工资里怎么做分录
借,管理费用,工资10000贷,应付职工薪酬,工资10000 发工资做做借,应付职工薪酬,工资10000贷,其他应付款,个人社保2000贷,应交税费,应交个人所得税150其他应收款-扣款 304 贷,银行。 再做借其他应收款扣款304 贷营业外收入 304