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老师,我之前开的电子票10152元是免税的,但是当时申报是申报了税金574.64元,现在做了发票冲红,现在不免税了,申报税金时怎么报

老师,我之前开的电子票10152元是免税的,但是当时申报是申报了税金574.64元,现在做了发票冲红,现在不免税了,申报税金时怎么报
2021-08-03 11:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-03 11:21

同学你好 按照对应的税率申报

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快账用户3024 追问 2021-08-03 11:24

税金574.64元怎么冲掉呢

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齐红老师 解答 2021-08-03 11:31

这个直接原分录负数红冲

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同学你好 按照对应的税率申报
2021-08-03
你好 现在在无票收入里填写负数 ,再按正确发票数填写jrhb
2021-08-11
你好 你这个要尽快将3月份的申报表更正申报的,把-2万元填写进去的
2023-09-18
对的 红冲错误的再开正确的
2024-01-11
你好对的 就是在原先正数的位置填写负数
2023-10-01
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