您好,是一般人么, 月末把应交税费——应交增值税 这个二级科目余额结转到 应交税费——未交增值税,用 应交税费——应交增值税(转出未交/多交增值税)科目来结转,不用把进项销项科目结转, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 , 看应交税费——应交增值税的余额方向,上面分录可以是反分录 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税) 交增值税, 借:应交税费——未交增值税 贷:银行
老师,一般纳税人和小规模纳税人预缴税款、月末计算结转增值税的分录分别怎么做?
增值税计提和缴纳分别怎么做分录
老师您好,一般纳税人增值税的计提和缴纳具体分录应该怎么做呢
增值税结转,计提附加税以及实际缴纳的时候分别怎么做分录
老师你好,请问增值税从计提,到结转,到缴纳的分录怎么做?
老师我们是个体户,以前没申报过,怎么查这月申报那几种税呀
我们小规模 4号的时候收到一张发票还没入账 前天开票方又红冲了 那这个票就直接不用做账了吧
老师 我5月在汇算请教时候,补缴去年1万元税款,但是当时没计提,现在5月缴纳了, 分录怎么写呢(小企业会计准则)
应交税费应交个人所得税,在明细账里填哪个栏目呢?还有税金及附加呢?
老师,双休、单休、大小休一般按照什么要的公式去计算日薪?我目前用的是 除以26可以吗
老师,公司买种子的,4月份购买了种子,5月份种在地里了,说是以后要给客户展示,这个账怎么做,买种子时我做了原材料,种地里后还怎么做呢。
应收账款占用资金60是怎么出来的?
老师,为啥我们要登记公司的发票台账,就是开出去了多少发票,开进来多少发票这个?
老师一般纳税人,有一个月只有销没有进,那就缴纳税款2000,是不是代表与税务局的增值税余额,账上的应交税费科目一直会有这个贷方的二千相差了
老师好,公司一般5月支付4月的社保,到时在做4月份账时,是直接把5月支付的社保算在4月份的账上吗,还是算在5月份的账上。