那就是按照发票来报销做账的
老师,你好请问有些报销确实没有发票的要,要用另外的票来充抵的,那是按真实的的来报还是按发票的来报呢?
因为取不到要报销的发票,用其他费用发票来报销,那么是做实际报销的分录还是按发票做分录
老师,请问一下 如果员工来报销业务招待费,确实发生了费用,但是没有发票,另外找了个发票用来报账,这样可以吗?
老师,费用报销,发票的金额比实报金额要大,我入费用的时候按发票金额还是按实报金额来入账呢
老师,员工递交过来的报销单,附件有些有发票,有些只有支付凭证没有发票。按照报销单的金额报销,入账是按照报销单入账?还是按照实际的发票金额入账?钱是按照报销单转出
老师,报销单上单据和附件一共多少页?报销单本身这张也算上一页吗?还是说不用算?比如,有一张货单和一张回执单,就是2页?还是说要加上报销单本身,就是3页?
这个题目题干为什么要强调一下“当月的借款本金月初借入,月末归还”
公司给个人以工资的形式发放工资,如果这个人不让公司代扣代缴税,那他也不自己到税务局上缴个税,公司后期会被税务局追缴个税吗?如何处理比较好
你好老师,我公司的一个科研项目,科技局拨款15万元,专款专用,支付时借专项应付款,贷银行存款,最后专项应付款冲减完了。剩余的支付款就是我公司自筹,自筹这一块儿的分录怎么?
您好老师,我发现去年的企业所得税申报时当时简易申报公司人数自动升成的都没改,跟个税人数对不上这个影响大不,会不会被税务局查呢
应收账款平均余额咋个算的???
老师 这道题是站在投资方还是被投资方说的啊?题目也没有给
老师,出售长投时的应收股利怎么处置?怎么做账?
收到广告位租赁首期款,暂时不确认收入,该怎么做账?
收到经营租赁首期款怎么做账?
那对于我们内部怎么来怎么计真实的呢
内账就按照真实用途记账就行了。
但是我们老板又让一套账这个怎么处理
要么就直接无票做费用,在纳税调整