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老师,我们有个员工在5月底离职,但是单位6月还交了社保,我做在工资表里不体现她,做个分录借现金,借管理费用负数(个人和单位社保)对吗

2021-08-03 16:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-03 16:01

你好,是的,分录正确

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快账用户6065 追问 2021-08-03 16:02

就代表6月的社保收回了对吧,那摘要咋写啊

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齐红老师 解答 2021-08-03 16:02

是的,收某某社保费

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快账用户6065 追问 2021-08-03 16:03

自然人平台上也不要体现她的对吧

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齐红老师 解答 2021-08-03 16:18

是的,不需要申报他的

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你好,是的,分录正确
2021-08-03
同学你好 你们申报他的个税了吗
2021-02-07
你好,借管理费用-社会保险 负数,职工薪酬-社会保险,负数
2024-04-01
你好,是的,6月份单位与个人部分都是个人承担。
2021-07-11
同学你好 发工资的时候 借应付职工薪酬工资 贷银行存款 贷其他应付款-社保 贷应付职工薪酬社保单位部分 借应付职工薪酬社保单位部分 贷管理费用社保单位部分
2024-04-01
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