你好,预缴时 借应交税费-应交增值税(预缴) 已交税金是商贸企业辅导期用的 未交增值税是一般人月末结转使用的 借转出未交增值税 贷未交增值税

异地项目预交税费 需不需要计提? 预交增值税借方应交税费—应交增值税—三级明细科目做什么? 应交税金—应交增值税—预缴增值税/已交增值税/未交增值税三个科目是怎么用的? 请教一下各位老师
施工企业异地预缴增值税时,借记“应交税费——预交增值税”科目,贷记“银行存款”科目 月末时:借记“应交税费——未交增值税”科目,贷记“应交税费——预交增值税”科目。这样对吗
老师,期末结转增值税,是不是要不应交税费-应交增值税的三级明细科目都结转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税这个明细科目里来,包括应交税费-应交增值税-转出多交增值税这个三级明细科目?然后如果需要交税,再将其转入应交税费-未交增值税,若不需要交税就暂不结转到应交税费-未交增值税里
老师,异地预缴房租增值税,以前做的是借:应交税费-应交增值税-已交税金,贷:应交税费-未交增值税。现在听到的是借:应交税费—简易计税,贷:应交税费—预缴增值税。到底哪个对
计提增值税,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税,缴纳时,借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款;现在应交税费-应交增值税-转出未交增值税三级科目借方余额,是累计计提全部的金额,说是这个三级科目月末余额为0,是中间有个分录没做吗?导致这个三级科目借方余额了嘛?
个体户名下有辆车,现在换经营者,除了变更税务和工商,车管所那边需要做什么吗,不做有什么影响吗
比如我本月购进固定资产付款10万元,那折旧是从次月开始对吗? 如我们本月付了长期待摊费用10万元,我们摊销是从本月还是次月开始呢?
老师你好,一小微企业购入了4台单位价值2500的缝纫机,请问我可以不通过固定资产核算吗?会计分录怎么做?谢谢
甲公司与17家商务约定,甲提供场地,商户销售商品通过甲公司银联商务收款码收款,活动结束后甲公司全额返还给17户商户,比如一商户1.22日商户交易额195.02元,结算金额194.48元,手续费0.54元(来源银联商务后台),甲公司按195.02元付给商户,请问甲公司如何记账?甲公司收银联商务平台转款挂的预收账款。
老师你好 深圳地区装饰装修企业 去东莞做项目,该项目已经结束,虽然有尾款,但是客户估计是不会支付了,跨区域管理 这里如何核销呢? 我是刚接手发现的问题
资产负债表的未分配利润和利润表的哪些数据有勾稽关系?如果调整未分配利润数据,利润表的哪些科目要变动,怎么变动?
老师你好,公司有员工离职了 自然人客户端 如何操作
小规模企业,4~6月,开了12万多的票,三个月的工资是22万多。上个季度亏损13万多。还有成本5万多,没有结转,老板问还能开多少票?不要交企业所得税。
老师,能提供一份贸易公司税务风险点各项指标自查风险点吗
小规模企业,4~6月,开了12万多的票,三个月的工资是22万多。上个季度亏损13万多。还能开多少票?不要交企业所得税。
建筑工程 应交税费—应交增值税—三级科目一般有哪些 预缴增值税月末年末要怎么处理,不能一直在预交增值税里面吧? 老师请教一下
项目完工以后 这个预缴增值税怎么处理呢
你机构申报时要计提增值税 借销项税额 贷进项税额 转出未交增值税 借转出未交增值税 贷未交增值税 借未交增值税 贷预缴 借未交增值税 贷银行存款
预交时要不要 计提增值税呢?
上面那个 已经 懂了 谢谢
一般我们是预缴时不做计提,回机构申报时做计提
好的 谢谢老师