你好; 一般是做预缴增值税的 。 到时月末结转 :借应交税费-未交增值税贷 应交税费- 预缴增值税

老师,企业预缴增值税时,借记“应交税费——预交增值税”科目,贷记“银行存款”科目。月末,企业应将“预交增值税”明细科目余额转入“未交增值税”明细科目,借记“应交税费——未交增值税”科目,贷记“应交税费——预交增值税,那这个未交增值税科目一直有余额,实际已经不欠税务局税款了,这个怎么处理呢
老师。建筑劳务公司,增值税预缴的时候做了 借应交税费-增值税-预缴增值税。贷银行存款。在月末报税交税时,借 应交税费-未交增值税,贷银行存款。是否应该再做一步,借:应交增值税-销项 贷应交税费-未交增值税。 应交税费-预缴增值税 是否要做这一步呢
预交增值税 借:应交税费-应交增值税-已交税金 贷:银行存款 为什么实操上做的是:应交税费-预交增值税 房地产企业,开了不征税发票 如果借:应交税费-预交增值税,附加税怎么具体做账, 具体科目是什么?
你好,房地产开发企业,每个月申报预缴增值税及附加税、土地增值税会计科目:借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款 借:应交税费-应交土地增值税 贷:银行存款 如果因资金问题,当月申报的税费未完税,贷方银行存款改为什么科目?
老师好,计提增值税预交增值税是这么做吗,借:应交税费—未交增值税 贷:应交税费—应交增值税-预交税金 借:应交税费—应交增值税-预交税金 贷:银行存款
想请教一下月底结转的时候要怎么做账
老师好,我是酒店行业,A客户实际入住消费了1000元,但要求开发票1600元?这个属于虚开发票吗?这600元多开的到时要从私户扣起手续费600*15%=90元的差额510元退回给A?但开始1600元A客户是刷酒店公户的
六税两费减免政策,附加税要交吗
老师,电商企业的刷单费用如何记账。能进费用吗
老师上个月还正常报社保,这个月老板说医保局有个文件批不下来,10月份交不上社保,老师有风险吗?
什么情况下转赠股本免企业所得税,什么情况下交所得税
老师,我公司公帐上的钱,以什么方式转到自己的私人卡能够避免股东分红?有什么方法?
公司租车法人员工车,签了租赁协议法人员工车修车费用开专票可以抵扣吗?
老师,老板人个的款转入公户的钱,当时因为经营需要转入的,现在公户有钱了再转到个人户。有时间要求吗。有没有什么风险
您好老师,注销公司的汇算清缴就是清税申报那里吗,然后是需要把账上的科目清零之后再做这个是吧
如果借:应交税费-预交增值税,附加税怎么具体做账, 具体科目是什么?
你好;附加税根据你们 缴纳的 金额来做账 ; 借税金及附加贷应交税费-应交城建税; -应交教育费附加- 应交地方教育费附加 ; 缴纳 借 应交税费-应交城建税; -应交教育费附加- 应交地方教育费附加 ;贷银行存款