你好 你可以按项目发生的收入来 分别来计算增值税到项目上马去的; 你项目有收入和成本你这些都可以区分的;
你好老师,我是一般纳税人建筑行业,有个跨区域项目,上个月在项目所在地预交了一部分税款,这个月申报增值税的时候先抵扣了我的进账,导致我出现多交税额,这个怎么办呢?
请问老师,之前还没收入的就没有缴纳增值税和附加税。之前的进项税我都放在了应交税金待抵扣进项税这个科目里,现在有收入了也要缴税的。我应该怎么做分录呢。
你好 老师 我是建筑行业做内账,我每个项目是单独核算的,我们缴纳的增值税怎么分配到对应的项目上呢?有些项目购买的材料有进项抵扣了的,但我内账没有分进项税,材料入到项目全部入的含税价,那现在交了增值税及附加我应该怎么分摊呢?怎么做分录呢?
老师,我这个月进项税有165万,但是我只勾选40万,但是进项税我都做到账上了,做到待认证了,我怎么勾选出40万呢,因为我们是建筑公司,都是分项目核算的,我怎么从待认证转到进项税呢?转哪些呢
老师,内账进项销项税全部单独核算,就是加入购买材料记账时候价税合计计入了原材料成本,销售也是一样没有做销项税,价税合计全部计入收入科目中,成本费用也是一样,那这种我内账交税及计提税费怎么写分录呢?
老板做个税汇算清缴时需要补税5000多,老板说走公司的账报销,这个可以操作吗?
老师,员工的工资在A公司发放,社保在B公司购买 这个怎么做账啊? A公司是B公司的客户(两家公司是同一个老板)
您好老师,个税专项扣除,离婚了 再婚后,后爹可以享受这个孩子的教育的专项扣除吗?
@董老师,老师员工工资是3000的基本工资加200的全勤,4月实际出勤22天,公休4天,用公式计算就是3000➗26✖️222538.5,但是倒推算一下好像对不上这个3000的基本工资了,就是她4月没有上满的后8天工资是3000➗26✖️8等于923.07,然后把22天和8天的工资加起来就是2538.5➕923.073461.6了(这里应该要等于3000)才对,是吧老师,我也不知道咋回事,哈哈,需要老师指点一下下
老师,我们是3月份刚成立的公司,我4月份只有一个员工,申报医社保的时候工资按照3000申报的,5月份申报医社保时工资调整为1500,那我现在5月份申报4月份所属期的工会经费和个税的时候,这两个税种我要按3000的收入去申报,还是1500
@董老师,老师员工工资是3000的基本工资加200的全勤,4月实际出勤22天,公休4天,用公式计算就是3000➗26✖️222538.5,但是倒推算一下好像对不上这个3000的基本工资了,就是她4月没有上满的后8天工资是3000➗26✖️8等于923.07,然后把22天和8天的工资加起来就是2538.5➕923.073461.6了(这里应该要等于3000)才对,是吧老师,我也不知道咋回事,哈哈,需要老师指点一下下
哪位老师有空帮忙做一下题,谢谢啦
老师你好,想问一下就是在每个月预扣预缴个人所得税中的综合所得中,稿酬所得,劳务报酬所得,特许权使用费所得的各项所得中需要并入工资薪金收入总额去缴纳吗?还是单独算
老师,劳务公司 给员工发放工资,要把所有员工的劳务结算单做附件放在凭证后面吗?
我们销售的产品出问题要陪付给客户2000元,上游出这个费用,我们和上游之间,和客户之间账务票怎么处理
那我就可以不用管进项税对吧?
产生的成本我全部没有做进项税额登记 全部入都是含税价
你好 1. 是的。 内账可以不用 管进项税 ;