你把题材发出来,对应着,看一下。

老师,我这个报表:资产负债表未分配利润与利润表的净利润金额对不上,不知道要怎么去查,是不是我的资产负债表期末要加上年初数呢?可年初数是负数呀?
为啥合并报表,抵权益。还要在抵损益。抵损益的时候。借,年初未分配利润,贷,未分配利润年末啥意思,
这步的年初未分配利润是看个表的,还是上年底的合并报表年末数?不知这已知是啥意思
下面这个分录,第二年时,调整了期初的未分配利润,和上年合并报表期末未分配利润一致。但是,存货呢?期初的存货,不应该也和上年末合并报表一致么?需要减少期初存货吧?怎么没有减期初存货的分录,光调整了年初未分配利润
老师,合并报表报表项目,年初未分配利润还是未分配利润-年初?一个意思吗? 权益分录抵消,子公司的未分配利润与长投抵消是吗?存在期末数和本年累计数吗?(未分配利润、年末未分配利润)?是不是年末合并报表时就是一笔分录
老师,我是在税务师事务所工作,刚进事务所,现在在做研发费加计扣除和高新企业认定的工作,我想问这两个业务中哪些数据是要保持一致才是对的?从哪里可以核对数据?
企业所得税是季报 那所得税费用是每个月都计提 还是一个季度合并计提呀
老师,我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款(实际收到这笔90000元是对方公司以金融链的方式给我们的工程款),银行扣利息2870元(次月银行会开票给我们),平台扣交e保服务费105元(次月平台会开票给我),请问这三笔金额怎么做会计分录?还有2870和105对方会都次月给我们开票,这两个金额怎么做会计分录,收到发票时会计分录有怎么做?会计分录1~借:银行90000贷:应收账款90000分录2:~借:其他应收款~金融链利息2870贷:银行2870分录3:~借:其他应收款~平台手续费105贷:银行105分录4~次月回票-借:财务费用-利息支出2870借:财务费用-手续费105贷:银行2870+1059;老师,这样做会计分录对吗?
汇算清缴哪些现在是限额扣除
老师,我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款(实际收到这笔90000元是对方公司以金融链的方式给我们的工程款),银行扣利息2870元(次月银行会开票给我们),平台扣交e保服务费105元(次月平台会开票给我),请问这三笔金额怎么做会计分录?还有2870和105对方会都次月给我们开票,这两个金额怎么做会计分录,收到发票时会计分录有怎么做?看一下2870和105支付和收到发票时怎么做账???
如果个税由公司承担,个税怎么处理,可以分录,汇算清缴会调增吗
老师,我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款(实际收到这笔90000元是对方公司以金融链的方式给我们的工程款),银行扣利息2870元(次月银行会开票给我们),平台扣交e保服务费105元(次月平台会开票给我),请问这三笔金额怎么做会计分录?还有2870和105对方会都次月给我们开票,这两个金额怎么做会计分录,收到发票时会计分录有怎么做?
老师 这怎么快速算出个税呢 有什么方法吗
小规模纳税人外销收入有200万,是按照1%缴纳增值税还有附加税,还是直接可以免增值税
老师,你好,我们公司收到一笔贷款,受托支付给了第三方,应该怎么入账?