你好,你们单位红冲,然后看正确的就可以,一正数一负数,不影响交税。
老师请问我们有一张票是7月份开的,我们这边也申报过税了,可是8月份对方才反应票的右下角没有备注项目地址,请问这样的现象现在怎么处理比较好
老师你好,请问我们有一张票是10月份对方开给我们,票一直没来,我也没抵扣,前段时间还在系统看到这张票,后来怎么就没了,今天准备抵扣报税发现这张票不在系统,对方也没红冲也没作废,这是怎么回事
老师,我们在2月份开票的时候专用发票全都盖成了财务专用章,对方也现在才发现,这个发票目前还没有抵扣,请问这个怎么处理呢?已经不能作废了,我们也都正常报税了。
我们2月开了一张发票给甲方,异地项目的工程,需要预缴2%的增值税及附加税,现在的问题是有可能3月份这张发票要红冲,重新开一张比这个发票金额小的发票,那我们多预缴了的税怎么处理?且这边3月也没有别的项目要开发票,到时候3月红冲,重新开,收入会变成负数怎么处理?
老师,我们去年11月份的时候,对方单位给我们开具了安装服务的专票,并没有提供安装服务,可是我们已经抵扣了进项,请问这个现在怎么处理比较好?这种是不是有虚开发票的风险,请问现在怎么处理比较合适?
老师,从公户上提备用金给出纳,那如果没有发票的,出纳也付了钱。给报销了。外账要怎么做账呢?
您好~想咨询下,有了解海南财税处理方面的老师吗?
老师,请问下,就是比如,我们是汽车行业,比如客户买了一台车155800,全款是,今天他来订车,交了50000定金,收到了老板私户里面去了,那么,如果客户来提车了,把尾款补齐了,我们给开了155800的发票,那么,我们外账怎么做呢?老板把钱要怎么还给公户里?
老师还得麻烦问您一下,甲方和刘大的托管服务协议每年100万,每年一签,现在要是乙方急用资金能先预收刘大几年的托管费吗?
老师您好,请问我申报出口退税的汇率管理应该填什么币种及汇率是多少?是填人民币吗还是…
劳务合同可以按照工资薪金申报个税?对于退休返聘人员?
老师,就是我们老板特奇怪。因为现在是淡季,所以我们景区雇佣的员工都让他们放假休息了,但休息并没有工资。但是没让我休息,可是我每天上班都没事做,他也知道我没事做。而且前段时间还说了我离职,还说了我要交接工作。@董孝彬老师
长投因增资由权益法变成本法,是原账面价值加新公允价格吗
老师,就是我们老板特奇怪。因为现在是淡季,所以我们景区雇佣的员工都让他们放假休息了,但休息并没有工资。但是没让我休息,可是我每天上班都没事做,他也知道我没事做。而且前段时间还说了我离职,还说了我要交接工作。
老师,我面试了一家教培行业的财务,前三天培训结束了,明天要正式进入财务工作了,老板问我需要什么资料,好找相关人对接,我的工作内容除了基本的做账报税,还有成本分析,财务报销审核流程制服规范,还有审核员工工资等,我该怎么说?如果要抓一些紧要的先做,如何拍顺序?完成以上动作,接下来该怎么做?
老师是这样的,我们7月份开的是1%的税率,8月份我们转为一般纳税人了,税率是13了,这个要怎么红冲啊
红冲1%的,然后再开1%的发票。
我看开票系统了,可是税务现在给限制为一种税率,只有13%,开不了的呀
选择简易计税,然后3%的,你看一下,能选择吗?
选不了的
那你只能开13%的,之前1%的还是在13%里面申报,但是你的销售额需要修改一下 1%的税额除以13%等于你现在申报的销售额。
7月份的增值税附加税都申报过,那我是要开13%的红冲,然后在开一张13%的给对方是吗
那我这不是多冲了12%了吗
红冲的是1%的发票,发票上还是按照之前的1%的来。
是说申报的时候,按照13%的税率在13%里面申报。
1%的税额除以13%等于你现在申报的销售额。这句话不明白是什么意思,老师给帮忙解释一下
你申报增值税的时候,有1%的税率吗?申报表。
7月份是申报的时候是1%的税率,到了8月份就要按照13%去申报的,这个时候8月份红冲的就有一张1%税率的票,销售额是要改为13的去申报是吗?是这样意思吧
是的,是这个意思的。
好的,谢谢你老师
不用客气 工作愉快