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老师请问我们有一张票是7月份开的,我们这边也申报过税了,可是8月份对方才反应票的右下角没有备注项目地址,请问这样的现象现在怎么处理比较好

2021-08-04 08:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-04 08:53

你好,你们单位红冲,然后看正确的就可以,一正数一负数,不影响交税。

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快账用户2492 追问 2021-08-04 08:55

老师是这样的,我们7月份开的是1%的税率,8月份我们转为一般纳税人了,税率是13了,这个要怎么红冲啊

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齐红老师 解答 2021-08-04 08:56

红冲1%的,然后再开1%的发票。

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快账用户2492 追问 2021-08-04 08:58

我看开票系统了,可是税务现在给限制为一种税率,只有13%,开不了的呀

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齐红老师 解答 2021-08-04 09:00

选择简易计税,然后3%的,你看一下,能选择吗?

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快账用户2492 追问 2021-08-04 09:02

选不了的

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齐红老师 解答 2021-08-04 09:03

那你只能开13%的,之前1%的还是在13%里面申报,但是你的销售额需要修改一下 1%的税额除以13%等于你现在申报的销售额。

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快账用户2492 追问 2021-08-04 09:08

7月份的增值税附加税都申报过,那我是要开13%的红冲,然后在开一张13%的给对方是吗

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快账用户2492 追问 2021-08-04 09:08

那我这不是多冲了12%了吗

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齐红老师 解答 2021-08-04 09:10

红冲的是1%的发票,发票上还是按照之前的1%的来。

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齐红老师 解答 2021-08-04 09:10

是说申报的时候,按照13%的税率在13%里面申报。

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快账用户2492 追问 2021-08-04 09:13

1%的税额除以13%等于你现在申报的销售额。这句话不明白是什么意思,老师给帮忙解释一下

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齐红老师 解答 2021-08-04 09:14

你申报增值税的时候,有1%的税率吗?申报表。

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快账用户2492 追问 2021-08-04 09:18

7月份是申报的时候是1%的税率,到了8月份就要按照13%去申报的,这个时候8月份红冲的就有一张1%税率的票,销售额是要改为13的去申报是吗?是这样意思吧

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齐红老师 解答 2021-08-04 09:21

是的,是这个意思的。

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快账用户2492 追问 2021-08-04 09:23

好的,谢谢你老师

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齐红老师 解答 2021-08-04 09:24

不用客气 工作愉快

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你好,你们单位红冲,然后看正确的就可以,一正数一负数,不影响交税。
2021-08-04
您好,这个的话是有虚开的风险的,你们也抵扣了,建议就是,补一些安装服务,这样类似这个业务已经完成,主要是红冲的话,风险太大了
2024-07-23
您好,我们还是开的纸质发票么,隔月也是开红字发票,不能作废哦。账务就是把原分录红冲了,增值税申报就简单了,就是本月蓝字发票金额 减红字发票金额的净额来申报增值 税的
2024-10-03
您好 这家公司申请成为一般纳税人是从二月开始,还是从三月份开始生效的?
2021-03-22
同学你好,  1、6月取得红字发票时,在将已抵扣的进项税额进行转出时:   借:原材料(或库存商品等科目)-8743.36   贷:应付账款-9980   应交税费——应交增值税(进项税额转出)1136.64 2、结转转出的进项税额时:   借:应交税费——应交增值税(进项税额转出)1136.64   贷:应交税费——未交增值税  1136.64   缴纳增值税时:   借:应交税费——未交增值税  1136.64   贷:银行存款    1136.64
2022-06-30
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