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老师请问:我有一个凭证用银行存款付款了,是业务招待费开的专票,我得如何做分录呢?

2021-08-04 18:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-08-04 18:44

借销售费用,招待费 贷银行存款 在勾选平台里面选择不抵扣勾选。

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快账用户7319 追问 2021-08-04 18:45

我们是管理费用还没销售呢?想做进项税额转出处理如何写分录呢?

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齐红老师 解答 2021-08-04 18:47

借管理费用 应交税费应交增值税进项 贷银行存款。 借管理费用, 贷应交税费应交增值税进项转出。

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借销售费用,招待费 贷银行存款 在勾选平台里面选择不抵扣勾选。
2021-08-04
你好,可以的,可以这么做的。
2021-12-24
你好,正规的应该需要视同销售。
2023-11-09
你好,先红字冲减你之前的,然后再按发票重新做就可以了。
2024-11-26
您好,进项税额是需要做转出的
2022-12-20
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