同学您好。广电中心作为经营性质,这个项目属于经营性质,要根据本单位经营性质确认经营收入。不能作为补助收入进行处理。具体要开签订的合同还有文件,但从字面上看是属于经营收入。则:借:银行存款 贷:经营收入 预算会计:借:资金结存——货币资金 贷:经营预算收入。
老师我们是住建厅的 ,你帮忙看一下这个账做的对不对,预算会计要怎么做
老师,之前的会计,入的这个科目,我看了下明细账,我怎么感觉她对应摊销的不对?您可以帮忙看下吗?就是看这个表里面整体的内容。这是预付账款关于这个客商的明细账
老师好帮忙看一下我这个会计分录做的对不对
老师,第四题,帮忙看一下第一问做的对不对,然后问一下第二问怎么做?怎么计算判断是否改变信用政策?
老师 你麻烦你帮我看一下这个需要怎么对账呀 我的账不对 谢谢
你好老师 经营超市业务预付货款50000元买牛肉会计分录怎么做
关于汇率差,我们会换外币去付费用,我固定业务系统的汇率,所有的汇率算到换汇差异里面,这种会不会有什么弊端?
老师,白酒的发票能报业务招待费不?
你好老师个体户经营超市购蔬菜水果5680元及运费2000元会计分录怎么做
老师,公司有个员工,也是股东,从去年12月开始未发放工资,也未申报个税,这个月让补发,期间借款了6万,想知道一下子申报12万多会不会有什么谁收风险
日本人在广州设厂,怎么把赚的钱转回日本,怎么做分录
老师这个题是怎么解出来的?麻烦给我写个详细步骤吧,插值法不用写
如何通过公式提取贷款的天数呢
老师,我准备工商年报,注册联络员时,法人信息我核对很多遍没问题,可是总是提示企业法人匹配错误,这是什么原因啊,现在都登不进去
冻玉米,是属于免税的项目?因为冻肉是免税的
这个咨询费都是发改委代付给第三方的、钱并没有经手我们住建厅是不是不应该记上级拨款这一项
还有基建拨款能用在这里吗
同学您好。不能使用基建拨款这个科目。您具体说一下:这个钱是谁的?现在是你们收到发改委的钱吗?还是这个钱已经被支付了?是谁在支付?我要知道钱的来源和钱的走向,谢谢。
钱是发改委直接代我们付给咨询公司
本来应该是发改委给我们拨款、但是没有拨 ,在我们要付咨询公司的咨询费的时候 ,发改委直接付给咨询公司了
这种情况下,我们要怎么做账
这种情况做往来款处理,如方法一。 方法一:应该收到钱时,借:其他应收款 贷:其他应付款 支付时,借:其他应付款 贷:其他应收款。因为你这种属于横向拨款。不要做太复杂了,一般简单化处理。用过渡科目过渡一下,提现一下即可。 第二种方法:针对不属于本单位的资金,没必要做账。做个备查薄登记一下即可。
之前的会计把支出全都是用的待摊投资科目是对的吗
错误的。建议按老师的做法做。
比如说咨询费差旅费都应该计入什么科目
如果是支付,那么计入业务活动费用-咨询费或差旅费。如果是代为支付,像刚刚那样过渡一下,其他应付款后面是跟的对方名字。你可以备注一下咨询费或差旅费
老师.预付工程款要做预算会计吗
要。只要支付了钱,涉及本单位预算内的钱进钱出,都需要。
工资福利那些都要做的是吧
支付工资福利时要做预算会计和财务会计。只是计提的时候,只涉及财务会计。
向财政部预借的项目建设费怎么做预算会计
财务会计是用其他应付款吗
同学您好。非常抱歉,你不能这样一直问下去了,老师要面临被扣分了。新的问题,您需要重新提问。谢谢理解。