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老师,请问我们项目前期的拆迁款都放在预付账款下面,但是我们项目一直未开工。现在要求我们清理预付账款等债券科目,请问这个清理的情况说明怎么填?

2021-08-06 11:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-06 11:41

同学你好 按照实际业务说明

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快账用户1073 追问 2021-08-06 11:45

请问怎么措辞呢

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齐红老师 解答 2021-08-06 12:00

这个就写这个是预付账款现在没有发票还没有开工等

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快账用户1073 追问 2021-08-06 12:44

为啥要发票?

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齐红老师 解答 2021-08-06 12:46

预付账款后面冲减就是要有发票的

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同学你好 按照实际业务说明
2021-08-06
你好,你这个比较麻烦。 一种比较简单的,是你直接做坏账处理 一种比较麻烦,需要你将这个设备的资料都找出来,然后入账,再补提折旧,再报废处置
2021-06-19
你好,查一下是哪些公司的明细
2022-09-29
同学你好 直接计入往来然后冲抵
2021-12-30
你好; 这个提成表给你 ;  你们这个要支付给对方钱是吗?  那你   提成的金额与你之前做的销售费用金额  以及发票一致吗  
2022-04-02
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