你好 借 银行存款 其他应收款-员工 贷应收账款- 甲公司 借银行存款贷其他应收款-员工

请问老师:甲公司跟我们公司发生业务,6月甲公司应付给我们的应收账款为10000元,但他从中扣减了员工水电费1000元,是可以跟员工收回来的,那分录咋做呢
老师,我们是劳务派遣公司 ,员工发生工伤 ,甲方赔钱给员工了,我们在跟甲方开票时,那边少转1万元给我们,讲作为员工的理赔费用 ,这样合理吗 ,我现在账簿不相符,可以做营业外支出吗
老师,我们公司为每位转正以后的员工交公积金,员工承担500元,公司承担500元;其中有一名刚刚入职的员工还没有转正,但是想自己承担1000元的公积金,我们就在工资中给他扣除1000元。请问我们计提工资的分录中,应该公司承担的部分但是员工垫付了可以计入管理费用吗?不计入管理费用的话怎么做分录?
老师好,我们是一家劳务公司,甲方替我们员工发工资。这个月甲方替我们向员工实发了72950元,应发是73100元。因为有个员工我们给他申报个税时缴纳了150元,故这次发工资时就通知甲方把个税扣下来。甲方替我们发的工资我准备按收入记账,借应收账款,这个数应该是多少呢?发的工资准备按成本记,扣的个税这应该咋记啊?
老师 我们工业区那边安装的水表绑定的是我们单位的名称,然后水实际是甲单位用的,但是每个月水务公司跟我们收取水费,我们就需要向甲单位收取收费。但是甲单位需要我们给他们开具水费发票他们才付款给我们,请问我们应该怎么开票给他们?开几个点呢?
老师,我们小规模公司;我们公司有购买一些血氧仪等赠品共15000元,我们平台销售平衡车时有送赠品(未开票出去,都是按无票做收入),请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗?还是要视同销售呀?这边会计分录如下:购买赠品——借:库存商品15000,贷:银行15000。赠品随同销售——借:销售费用-业务宣传费15150(⚠️为啥这里15150要比发票15000高,那不是跟开票回来的金额不一致了?),贷:库存商品15000,贷:应交增值税-销项税额150。麻烦看一下感叹号⚠️的问题解答一下,这里不是很明白?还有这样做会计分录正确吗?谢谢
11月开出去专票,税已交,成本已结转,现在26.1月份甲方说红冲,重新开26年时间票,这能吗
公司员工12月报销预付产品拍摄3000元,没有发票,会计分录怎么做
小规模开票时做账, 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入 季末的时候开票不够30万,是需要冲销吗?应该怎么做?
老师,年底资产负债表未分配利润期末金额减去年初金额一定等于利润表的利润总额吗?
老师,两个一般纳税人,一个盈利100万一个亏损100万,能一个做无票收入平一个做无票成本吗
老师,我在国家电子税务局显示的应交城市建设税比我计提的少1分钱。请问怎么处理财务凭证
人在周口市,可以登陆河南电子税务局开洛阳公司的发票吗
公司缴纳增值税附加税如果做账
老师,一般纳税人,我们是中央空调销售安装单位,以前开票是设备13%,安装材料费9%,现在是都开13%吗
6月做的时候: 借:应收账款-A公司 10000 贷:主营业务收入 10000 然后又做了另外一个分录: 借:其他应收-员工水电费 1000 贷:应收账款 1000 这样对吗?
你好 嗯是的。 就这样处理的。 你 做收入你们不做增值税的吗