同学你好,可以借银行存款 营业外支出,贷应收账款

老师好,10月购进商品,但是对方供应商当月没有开票过来,10月也有销售此商品给客户,也开了发票给客户,假设购进金额为10000元未税,销售金额为12000未税,请问如何做购进分录和主营业务销售和成本分录;11月收到了供应商发票了,又该如何做分录,请列凭证分录明细,谢谢。
请问老师,我公司现有几种销售模式该怎么做会计分录,1是 客户预存货款满额赠送,比如预存满1000送500,2是客户货款回款时少付了钱的差额,3是客户销售额达到一定金额给予的返点,以上都是通过调往来账方式处理,正确的会计分录是怎样的,我看我有没有做错,谢谢
请问老师,这个月发票汇总上传的销售金额是54368.91 销售税额是1631.09 因为有一张发票要下个月寄给客户,算在下个月,本期的收入是46601.92,税额是1398.08。在做纳税申报时,我应该怎么做?那笔算在下个月的收入和税额分录又该如何写才正确呢?
老师晚上好,请问我销售产品,收入的金额有小数点,客户四舍五入给的那个金额分录该如何作?谢谢
中途建账 得到的数据有:现金22万(卖废品收入),银行存款19万(借款),房租1.5万(已付未摊),应收20万(销售收入),库存商品18万(盘点后库存),应付24万(未付供应商货款)请问 上述数据分录该如何做?最好带图,谢谢
老师你好,我公司有限公司,装修房子10万元,做账时候可以直接记管理费用10万,不摊销可以吗?
离职补偿分录请问请问
个体,已开发票不含税金额2,242,680.38,税额22,705.02,成本费用票230819.89,要交多少钱的经营所得,怎么计算
你好老师我问下因为房租对方不租给我们,加上所有赔偿30万怎么做账需要教所得税嘛
我们公司账面显示一家公司预收款借方,但他们公司显示我们欠他票。可能我们开的票他少记账了,想跟他对账,让他发一份往来账明细我核对是这样吗
平台点单金额是328062.50元, 中标服务费1.5%:328062.50*1.5%=4920.94元 平台服务费0.8%:328062.50*0.8%=2624.50元 管理费5%:328062.50*5%=16403.13元 则兴源应开票给亚坤:328062.50-4920.94-2624.50-16403.13=304113.93元,老师这样算是对的吗,都开的专票
文文老师在没,发票重复入库两次,怎么处理,隔月了
会计办公需要的所有办公用品可以给我个清单吗
老师您好,24年12月份供应商有一个型号的票多开给我们了,然后有另一个型号未开给我们,需要红冲重新开吗?
#提问#请问老师公司有个洗浴中心,原来单独领的营业执照,那现在租出去了,合同签的是公司,那原来洗浴中心的账还用做吗?谢谢
客户的四舍五入是多给了几角,那我是不是做营业外收入?
是的,可以这么处理的
好的,谢谢老师
亲爱的同学,不客气哈