同学你好,系统有提示你说有错误,你手工修改下就好了 ;把它们修改一致;
我是0申报税的,但是我的增值税和附加税19次没有申报了,我也不知道有这个,那怎么办啊
这个月的附加税和增值税合并到一起申报了,但是申报表计算的附加税不对,不知道是系统问题,还是我填的有问题
老师,4月在申报3月出口(退)免税申报提 存在不得免征合计和增值税纳税表差异 ,当时咨询了管管,说是我2月增值税附表二的18栏 填错了 应该填写在14栏,那我也去更正了2月的增值税附表二,也更正了3月的增值税,在4月申报的时候还是出现这个异常,税务老师叫我等 说是系统问题 那我等到现在 还是提示这个问题,我不知道我哪一步还错了?今天税务老师说 合并在5月申报,所属期报4月,那要还还出现这个提示怎么处理啊?
问题1.本期是否适用小微企业?这个选择是还是否?我选择否怎么会出现让我核实?公司一般纳税人。第一次申报,上几个月0申报。问题2,城建税不是7个点,我看系统怎么5个点?申报附加税如何填写?申报,附表1和2填写好了
企业所得税交税的应纳税所得额是不是报表上的净利润呢
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
当增值税纳税申报表进项是7 销项是5 最后结转增值税只要做借应交销5 应交 转出未交 贷 应交进7这样就完成了,因为我翻了我们那边分录就只有这一个
老师好,想问个实践的问题,我们有两个公司,一个公司负责销售叫A公司,一个公司负责加工叫B公司。第一个方案:A公司买材料让B公司加工;第二个方案:B自己买材料生产后卖给A。这两种方案从税负率和经营管理模式下哪种比较好,如果测试税负率的话,怎么着手去测试?
老师好!换电脑了,自然人电子税务局扣缴端数据怎么恢复到新电脑上?谢谢!
老师好,我们八月份要转成一般纳税人,还有五十多万的库存商品,怎么处理了,可以退货处理吗?
老师,传媒公司做活动属于他们的主营业务,做活动买的零食饮料日用品的专票可以拿来抵扣吗
公司给非全日制人员发放的工资是按工资薪金申报个税的吗
最后一个选项为啥对,
老师,你好!以图一的经营范围,图二开票开哪个比较合适呢
我修改后,就提示
同学你好,退出来,刷新下,重启电脑,再进入试下,如果还是不行,那就电话咨询问下;
我手动修改就提示不能改
同学你好,提示信息,让你确认数据是否有误,如果有误就返回;你现在是修改了,还是修改不了;如果修改不了,就强行退出来,重启下电脑,再次试下;
好的,我再试下,谢谢您
同学你好 ,不客气,希望能帮到你;