一、 如果退的是当年的 借:银行存款 贷:所得税费用

新办企业怎么开通社保?
公司刚开始做业务了不是股东是股东朋友转银行,转的的投资款怎么做分录
老师,注销时候,未抵扣完的进项税额能转入营业外支出吗
老师您好,公司需要更改经营范围,但是主体主营业务也要更改,是怎么个 流程?
老师,想用友T+的版本,需要跟旺店通同步数据的,我在往来单位的设置时,需要对客户供应商分类吗?分类有助于我单据生成凭证不?不知道要不要分类好
进项票几年未勾选认证会形成滞留票吗
郭老师请问下2024年度贷款利息我用回单做账走的财务费用,然后汇算清缴也没有调增,现在把发票补开来了,那我还用做账务处理吗,怎么弄合适呢
老板让我作废红冲一张11月份的增值税专票,11月份的增值税我都交过了,然后现在12月份,我红冲掉那张发票之后,我分录就是要写个红冲分录是吧?然后我申报增值税的时候,比如12月开发票是10万,我红冲是1万,我实际申报增值税的时候就是按9万来算的?
我公司开了广告费的发票10万元,文化事业建设税如何计算缴纳,存在不存在起征点
人力资源公司给对方代发工资代交社保,收取服务费,每笔25元,应发工资118298.16,实发工资116669.05,个税54.23,社保1574.88,服务费1120,怎么开票,怎么做账,工资数是选择普票差额征收,开票金额是开应发工资数118298.16,扣除额也是118298.16吗?管理费开专票1120,专票的话简易的5个点吗?
2021年收到2020年的呢
1. 收到退税款 借:银行存款 贷:应交税费--应交所得税 2. 结转 借:应交税金--应交所得税 贷:以前年度损益调整 同时 借:以前年度损益调整 贷:利润分配--未分配利润
我直接做一笔这样的可以吗
您好,当然可以的谢谢
那我在七月份收到 我就在七月份做是嘛
您好,是的。当月收到当月做。您都知道了就不用来问
你好可否告知一下如果是清缴去年的税额应该怎么写分录呢
您好,就是支付去年的税额的意思么?
对啊是的
借:以前年度损益调整——所得税费用 贷:应交税费——企业所得税 2、缴纳所得税: 借:应交税费——企业所得税, 贷:银行存款
假如金额不大,不要用以前年度损益调整