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老师,我们给客户垫付10万的餐饮住宿,取得普通发票是我们的名头,现在向客户收钱,需要给客户开发票吗?如果按照10万给客户开发票,我们的税率是6%,实际我们就亏了呀

2021-08-07 17:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-07 18:11

同学你好,一般纳税人的话确实亏了,因为你取得的是普通发票,不能抵扣。或者你可以跟客户谈一下,把税点多付给你。

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快账用户2012 追问 2021-08-07 18:18

有什么计算方法可以做到我方不亏呢?我想的是按我方垫付的不含税价套上我方6的税率,比如我们付了10万,按10.6万跟客户收钱,可是即便这样做还是会承担附加税和印花税,依旧无法做到零税负

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齐红老师 解答 2021-08-07 18:49

那就把附加税的税点一起加上。合计10/1.06*6%*(1%2B12%)

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同学你好,一般纳税人的话确实亏了,因为你取得的是普通发票,不能抵扣。或者你可以跟客户谈一下,把税点多付给你。
2021-08-07
同学,这3万可以开给你们收据
2023-11-15
您好,是需要退还给您企业
2021-07-14
你好同学,那你那你这样,你让对方写一个情况说明,就证明这个客户和这个餐饮公司是一家的,然后盖上。
2022-03-21
你好;    你开票出去 就会按30万报税的; 不会是0报的  ;               你补开20万就行了。 或者是红冲30万一起开50万出去都可以的   
2022-03-15
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