你好,社保不计提,当月支付,分录是 借:管理费用等科目,其他应收款(个人负担部分),贷:银行存款
老师,您好!社保当月缴当月的,应该不用计提了,是吗?那缴社保的分录,怎么做呢?
社保不计提,当月支付应该怎么做分录
当月支付社保,公积金不计提的分录怎么写
社保,公积金当月计提,当月支付当月的,要怎么做分录?
老师,当月计提社保工资如图片,实际支付社保金额多了20元,是滞纳金金额,那么支付社保分录应该怎么写?
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
借:管理费用_工资,贷银行存款么
那这样管理费用这个科目不是有余额么
你好,结转到本年利润科目之后,管理费用科目就没有余额啊