您好 上交的时候: 借:应付职工薪酬-企业社保 借:应付职工薪酬-个人社保 借:营业外支出 贷:银行存款

老师您好!7月工资表应发4404.3元,应扣社保294.3、公积金110,实发工资4000元。 7月的社保公积金当月扣。 请问7月扣社保时怎么做分录,计提7月工资时怎么做分录,8月支付7月工资时怎么做分录
老师好,我上月计提社保是 借管理费用-社保费5704.98 贷应付工资-社保5704.98,实际缴纳是558.84元,相差的数额怎么做分录,谢谢
老师,当月计提社保工资如图片,实际支付社保金额多了20元,是滞纳金金额,那么支付社保分录应该怎么写?
老师,汇算清缴,职工薪酬中社保费用12月份计提的,下年1月份发,若21年计提15000,实际发放14000元,差异为21年1月付20年社保500元,21年12月份计提的社保1500元于22年1月份支付,此种情形下,账载金额,实际发生金额,税收金额,都怎么填写?
老师,例如这个月社保应缴纳1万元,但实际扣款未扣全只缴纳了5万元 做分录的时候支付社保已实际缴纳金额5万做账,那计提应该按5万计提还是10万计提呢
净利润包不包括库存和应收账款
老师 ,我自有厂房租赁7.15号开始,房产税是不是八月开始交,计税基础是7月半个月租金
老师你好 我们是小规模公司 3月开有一张18万的专用发票,现在收不了款 想冲红发票可以吗?会影响报税吗
老师好,以前年度收到工程款部分至今没开发票也没有确认收入,如果现在要逐步开票会产生滞纳金,增值税和企业所得税是不是都分别计算滞纳金?滞纳金税基是开票金额?企业所得税得调整以前年度报表?以前年度如果亏损会不会也收滞纳金?
老师你好,给发法国销售一台设备,20000欧元 银行扣除20欧元手续费 实际到账19980欧元 申报增值税 是按照20000欧元申报吗 换算成人民币 是按照哪一天的汇率计算
老师月薪3000元每个月休息四天,但是11月份有五个星期天,怎工资怎么算
老师,兼职人员的工资用不用申报个人所得税?
麻烦问下个税申报收入包含哪几项呢?
有些大公司有出差补贴并且也不需要发票就能给报,是跟地区有关系还是公司有明文制度并且报备给税局?还是是怎么回事了?
制造费用中的 低值易耗品和机物料消耗是根据什么业务来计入的?