您好 上交的时候: 借:应付职工薪酬-企业社保 借:应付职工薪酬-个人社保 借:营业外支出 贷:银行存款
老师您好!7月工资表应发4404.3元,应扣社保294.3、公积金110,实发工资4000元。 7月的社保公积金当月扣。 请问7月扣社保时怎么做分录,计提7月工资时怎么做分录,8月支付7月工资时怎么做分录
老师好,我上月计提社保是 借管理费用-社保费5704.98 贷应付工资-社保5704.98,实际缴纳是558.84元,相差的数额怎么做分录,谢谢
老师,当月计提社保工资如图片,实际支付社保金额多了20元,是滞纳金金额,那么支付社保分录应该怎么写?
老师,汇算清缴,职工薪酬中社保费用12月份计提的,下年1月份发,若21年计提15000,实际发放14000元,差异为21年1月付20年社保500元,21年12月份计提的社保1500元于22年1月份支付,此种情形下,账载金额,实际发生金额,税收金额,都怎么填写?
老师,例如这个月社保应缴纳1万元,但实际扣款未扣全只缴纳了5万元 做分录的时候支付社保已实际缴纳金额5万做账,那计提应该按5万计提还是10万计提呢
老师,外贸企业取得港杂费发票 是免税还是6%税率的呢?
老师,公司三个月没发工资了,我是财务,目前账上也没钱,我该怎么保障自己和员工的工资呢?怎么做啊
老师麻烦指导一下 我这个外销发票根据什么金额开呀
请问一下 注销外经证是开出来反馈表就可以了吗?
审计简答题。答对是否恰当能得0.5分,还是0.25分啊
老师公司购进的新能源汽车,税法规定折旧年限是3年,那这个的残值率,还是按百分之5填写吗
老师个税是从啥时候开始必须申报的
我个人房屋出租,是不只能开给对方普票,不能开专票吧。需要交什么税种,月租金1100
我们公司和一所大学签订了研究生联合培养合作协议,我们需要打款给这所大学23万,其中13万是给研究生的津贴和奖金,这13万给我们公司开的是捐赠发票。那我入账是入到营业外支出-捐赠支出吗? 另外税务上有什么要注意的吗?
老师,我们下午茶采购,买奶茶的费用,开的是会议服务的发票,这个可以入账吗?影响大吗