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老师,这第1个事项关于这个罚款的钱计算应纳税所得额时,要调增吗?还是不要调?
第二张图会计学堂那个老师讲的这个生产设备计算应纳税所得额调减192,下面那一张图第一个题计算境内应纳税所得额不该也得调减30万吗,购买设备小于500一次性扣除
老师好,请问行政罚款不能税前扣除,计入营业外支出,年报汇算调增要把这个做营业外支出应调增的罚款填在调整表第几行啊?
老师,这个增值税既然是不得扣除的,为什么在计算应纳税所得额时不需要调增
老师,企业所得税汇算清缴的时候不是有纳税调增吗?那税前的利润总额,是不是已经交完税了?那要是算交所得税的时候是不是只算纳税调增的这个钱的税?
发票的开具需要填的内容在哪个文件可以看?
老师,客户给我们的退货,同时也给我们开发票过来了,这种怎么记分录
老师,当月开具的销项发票怎么作废
老师,搬厂停工一个月产生的费用怎么做账
对方给我多开了1800元的专用发票,进项税207.08元抵扣!现在对方要红冲这张发票,怎么填写会计分录
老师,找的第三方做融资,他们开给我们公司的融资租赁利息发票的进项可以抵扣吗
电子税务局能查专管员是谁吗?
老师,我们公司因业务需要需要将产值增加,改内部财务报表,具体应该改哪些数据?哪些数据之间要有勾稽关系?
假如税个税申报人数为1-11月均为20人12月个税申报人数为20人+20个农民工,这20个农民工入职日期为3月份,那么残保金的在职职工人数是多少人
老师,10月更正了7月和8月的增值税申报表,补申报了以前未申报的收入。账是直接做在10月还是反结账到7月和8月做账?